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文檔簡介
第一部分組織部部門概況一、部門職責(一)指導全區(qū)黨的基層組織建設;規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導全區(qū)黨員教育工作;主管黨員的管理和發(fā)展工作;(二)提出關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)直部門以及其它列入?yún)^(qū)委管理的領導班子調(diào)整、配備意見和建議;負責區(qū)委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、離退休審批手續(xù);指導領導班子的思想作風建設;負責干部隊伍的宏觀管理和科級干部備案審核工作;承辦部分干部的調(diào)配、交流和安置工作;(三)負責全區(qū)科級青年干部的培養(yǎng)教育和科級后備干部的培養(yǎng)、選拔、管理、考察工作;組織落實婦女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選拔、管理和推薦工作;(四)從宏觀上研究和指導全區(qū)黨的組織建設和干部人事制度改革;制定或參與制定全區(qū)組織、干部、人事工作的重要政策和制度;(五)負責全區(qū)組織工作、干部工作、干部人事紀律、班子建設等方面的檢查督導,及時向區(qū)委反應情況,提出建議;(六)主管全區(qū)的干部教育工作;對全區(qū)干部教育工作進行宏觀管理、指導和協(xié)調(diào);制定干部教育工作的規(guī)劃和措施;負責組織區(qū)委管理的干部和中青年干部的理論進修、崗位職務培訓和學歷教育;(七)督促檢查知識分子政策的貫徹落實;制定知識分子工作的規(guī)劃和措施;選拔和推薦市級拔尖人才和優(yōu)秀知識分子;管理縣級拔尖人才;負責科技副鄉(xiāng)長的選拔、考察和管理;(八)負責區(qū)委老干部局工作和全區(qū)老干部工作的宏觀管理、指導和協(xié)調(diào);督促檢查老干部工作的貫徹落實;指導全區(qū)老干部關心下一代工作開展;(九)按照市委有關規(guī)定,擬定區(qū)委管理的領導班子和領導干部獎懲工作的辦法、規(guī)定;負責全區(qū)科級黨政領導班子和領導干部的考核獎懲工作。(十)按市委組織部要求完成援藏、援疆、援壩干部的選派和管理工作;(十一)完成區(qū)委交辦的其他事項。二、部門決算單位構成根據(jù)上述職責,組織部內(nèi)設6個職能股室:辦公室、干部股、干部信息股、干考股、基層組織股、群眾工作辦公室。我部門獨立核算機構1個,年末實有人數(shù)21人,其中在職人員18人,離休人員0人,退休人員3人。第二部分組織部2016年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明本部門2016年本年收入總計414.51萬元,較上年增長30%,增收95.1萬元,原因:MERGEFIELD本年收入_原因2016年工資調(diào)標,人員經(jīng)費增加;本年支出總計424.51萬元,較上年增長7%,增支28.94萬元,原因:MERGEFIELD本年支出_原因2016年度人員工資調(diào)標支出增加;年末結轉結余0萬元。二、收入決算情況說明本部門2016年度收入總計414.51萬元,其中財政撥款收入414.50萬元,較上年增長30%,增收95.18萬元,主要原因追加了農(nóng)村兩委干部職務補貼及大學生村官生活補貼;上級補助收入0萬元,較上年無變化,增收0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年無變化,增收0萬元;其他收入0.02萬元,較上年減少75%,減少0.06萬元,主要原因是銀行利息收入減少。三、支出決算情況說明本部門2016年度支出總計424.51萬元,其中基本支出331.48萬元,占總支出78%;項目支出93.03萬元,占總支出22%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明本部門2016年度財政撥款收入總計414.50萬元,較上年增長30%,增收95.18萬元;財政撥款支出總計424.50萬元,較上年增長7%,增支28.93萬元,主要原因是:2016年度工資調(diào)標增長。年末財政撥款結轉結余0萬元。2016年財政撥款支出年初預算數(shù)為MERGEFIELD本年支出合計_支出年初預算數(shù)小計296.33萬元,本年支出決算數(shù)為MERGEFIELD本年支出合計_支出決算數(shù)小計424.50萬元,占年初預算數(shù)的MERGEFIELD決算占預算143.25%,主要原因:MERGEFIELD本年支出_原因2016年度人員工資調(diào)標支出增加。五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2016年,在做好各項工作的前提下,節(jié)省各項開支,尤其嚴格控制“三公”經(jīng)費的支出,全年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計36.86萬元,較2015年減少11.42萬元,減少23.65%。1、本部門2016年因公出國(境)費本年支出0萬元,較預算壓減0萬元,減少0%,較2015年增加0萬元,增加0%。主要原因:沒有人員出國(境)安排。因公出國(境)團組0個,因公出國(境)人次數(shù)0人。2、本部門2016年度公務用車購置及運行維護費本年支出23.14萬元。(2016年度未購置公務用車,年末公務用車保有量2輛。)公務用車購置費本年支出0萬元;較預算壓減0萬元,減少0%;較2015年增加0萬元,增加0%。主要原因:無公務用車購置。公務用車運行維護費本年支出23.14萬元;較預算壓減2.86萬元,減少11%;較2015年減少11.29萬元,減少32.79%。主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定壓減公務用車運行費用所致。3、本部門2016年公務接待費全年支出13.72萬元,較預算增加6.72萬元,增加96%;較2015年減少0.13萬元,減少0.92%。主要原因根據(jù)中央八項規(guī)定壓減公務接待費所致。國內(nèi)公務接待批次86個,國內(nèi)公務接待人次1705人;國外公務接待批次0個,國外公務接待人次0人。六、預算績效管理工作開展情況說明我單位依托河北省政府財政管理信息系統(tǒng),確定部門預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容,確定預算項目的績效目標。如我單位的為民服務代辦經(jīng)費項目,該項目年初預算安排60萬元,截至年末實際支出60萬元。取得了較好的成果,較好的實現(xiàn)了預算項目績效目標。七、其他重要事項的說明1、機關運行經(jīng)費支出情況說明2016年本部門機關運行經(jīng)費支出133.72萬元,比2015年減少76.76萬元,下降42%。主要原因一方面是節(jié)約經(jīng)費開支,另一方面是部分開支由日常支出納入了項目支出。2016年度公用經(jīng)費總支出133.72萬元,其中辦公費18.16萬元、印刷費2.82萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費18.09萬元、取暖費0萬元、差旅費0.1萬元、維修(護)費3.63萬元、會議費2.9萬元、培訓費18.11萬元、公務接待費13.72萬元、工會經(jīng)費2.67萬元、福利費2.78萬元、公務用車運行維護費23.14萬元、其他交通費用7萬元等。。2、政府采購情況說明2016年政府采購預算總額為0萬元,主要包括政府采購貨物萬元,工程0萬元及服務0萬元。2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。3、國有資產(chǎn)占用情況我單位2016年末固定資產(chǎn)總額為95.9萬元,主要包括房屋平方米價值0萬元,車輛2輛價值39.71萬元,單價在50萬元以上的設備0萬元,及其他固定資產(chǎn)56.26萬元。2016年資產(chǎn)變動情況:固定資產(chǎn)增加33.78萬元,包括房屋增加0萬元,車輛增加1輛,車輛增加22.91萬元,單價在50萬員以上的設備增加0萬元,其他固定資產(chǎn)增加10.87萬元。4、其他需要說明的情況:無第三部分名詞解釋(一)財政撥款收入:本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。(四)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。(五)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出(六)“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(七)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保
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