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文檔簡介
2024年高級審計師考試新挑戰(zhàn)試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于高級審計師應(yīng)具備的專業(yè)技能?
A.審計計劃與風(fēng)險評估
B.審計程序與證據(jù)收集
C.審計報告撰寫
D.內(nèi)部控制設(shè)計與評估
E.信息技術(shù)應(yīng)用
2.在審計過程中,以下哪些屬于審計師的職業(yè)道德要求?
A.獨立性
B.客觀性
C.謹慎性
D.保密性
E.利益沖突
3.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)遵循的程序?
A.審計計劃
B.審計實施
C.審計報告
D.審計后續(xù)程序
E.審計檔案管理
4.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的內(nèi)部控制要素?
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
E.監(jiān)控活動
5.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計風(fēng)險?
A.重大錯報風(fēng)險
B.評估風(fēng)險
C.審計風(fēng)險
D.誤報風(fēng)險
E.漏報風(fēng)險
6.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計證據(jù)?
A.內(nèi)部證據(jù)
B.外部證據(jù)
C.直接證據(jù)
D.間接證據(jù)
E.確鑿證據(jù)
7.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計程序?
A.審計抽樣
B.審計測試
C.審計調(diào)整
D.審計結(jié)論
E.審計報告
8.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計報告內(nèi)容?
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計結(jié)論
D.審計建議
E.審計依據(jù)
9.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計后續(xù)程序?
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計結(jié)論
D.審計建議
E.審計檔案管理
10.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計質(zhì)量控制?
A.審計計劃
B.審計實施
C.審計報告
D.審計后續(xù)程序
E.審計檔案管理
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)始終保持獨立性和客觀性。()
2.審計師在審計過程中,可以接受審計客戶提供的任何信息。()
3.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對內(nèi)部控制的有效性進行評價。()
4.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對所有審計證據(jù)進行獨立的驗證。()
5.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)重大錯報時,應(yīng)當(dāng)立即向?qū)徲嬁蛻魣蟾?。(?/p>
6.審計師在審計過程中,可以對客戶的商業(yè)秘密進行保密處理。()
7.審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)客戶存在違規(guī)行為,應(yīng)當(dāng)立即向監(jiān)管機構(gòu)報告。()
8.審計師在審計過程中,可以同時為多個客戶提供服務(wù),只要不發(fā)生利益沖突即可。()
9.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對審計報告的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé)。()
10.審計師在審計過程中,可以自行決定審計范圍和審計方法。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述高級審計師在審計過程中如何評估和應(yīng)對重大錯報風(fēng)險。
2.簡述內(nèi)部控制的概念及其在審計過程中的重要性。
3.簡述審計師在審計過程中如何收集和評價審計證據(jù)。
4.簡述審計師在撰寫審計報告時應(yīng)當(dāng)遵循的原則。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述信息技術(shù)在審計工作中的應(yīng)用及其對審計師專業(yè)能力的要求。
2.論述審計師在職業(yè)道德和獨立性方面的挑戰(zhàn),以及如何保持和提高審計師的職業(yè)道德水平。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,下列哪項不是其首要職責(zé)?
A.確保審計報告的真實性
B.提供準(zhǔn)確的財務(wù)信息
C.保密客戶的商業(yè)秘密
D.審計客戶的經(jīng)濟效益
2.審計師在編制審計計劃時,下列哪項不是主要考慮因素?
A.客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)
B.客戶的內(nèi)部控制環(huán)境
C.客戶的財務(wù)狀況
D.客戶的審計歷史
3.下列哪種審計證據(jù)被認為是最可靠的?
A.客戶的聲明
B.第三方確認函
C.內(nèi)部賬簿記錄
D.審計師的主觀判斷
4.審計師在實施風(fēng)險評估程序時,下列哪種方法不適用于識別和評估風(fēng)險?
A.審計抽樣
B.內(nèi)部控制測試
C.風(fēng)險矩陣
D.情景分析
5.審計師在撰寫審計報告時,下列哪項不是審計意見的組成部分?
A.審計范圍
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計結(jié)論
D.審計建議
6.下列哪種行為違反了審計師的獨立性原則?
A.審計師在審計過程中保持客觀
B.審計師在審計前后接受客戶禮品
C.審計師在審計過程中與客戶保持良好溝通
D.審計師在審計過程中保持獨立性
7.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,下列哪種情況需要披露利益沖突?
A.審計師與客戶有親戚關(guān)系
B.審計師在客戶公司持有股份
C.審計師在客戶公司擔(dān)任董事
D.審計師在客戶公司擔(dān)任顧問
8.下列哪種情況可能表明內(nèi)部控制存在缺陷?
A.內(nèi)部控制得到良好執(zhí)行
B.內(nèi)部控制被審計師廣泛接受
C.內(nèi)部控制設(shè)計合理且執(zhí)行有效
D.內(nèi)部控制設(shè)計存在明顯缺陷
9.審計師在審計過程中,下列哪種方法可以用來測試內(nèi)部控制的效率?
A.審計抽樣
B.審計測試
C.審計調(diào)整
D.審計調(diào)查
10.下列哪種情況可能導(dǎo)致審計師無法獲得充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)?
A.審計師與客戶保持良好溝通
B.客戶提供完整的財務(wù)信息
C.審計師擁有豐富的審計經(jīng)驗
D.審計環(huán)境存在重大不確定性
試卷答案如下:
一、多項選擇題
1.A,B,C,D,E
解析思路:高級審計師應(yīng)具備的專業(yè)技能包括審計計劃與風(fēng)險評估、審計程序與證據(jù)收集、審計報告撰寫、內(nèi)部控制設(shè)計與評估以及信息技術(shù)應(yīng)用。
2.A,B,C,D,E
解析思路:審計師的職業(yè)道德要求包括獨立性、客觀性、謹慎性、保密性和處理利益沖突。
3.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)遵循的程序包括審計計劃、審計實施、審計報告、審計后續(xù)程序和審計檔案管理。
4.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的內(nèi)部控制要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通和監(jiān)控活動。
5.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計風(fēng)險包括重大錯報風(fēng)險、評估風(fēng)險、審計風(fēng)險、誤報風(fēng)險和漏報風(fēng)險。
6.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計證據(jù)包括內(nèi)部證據(jù)、外部證據(jù)、直接證據(jù)、間接證據(jù)和確鑿證據(jù)。
7.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計程序包括審計抽樣、審計測試、審計調(diào)整、審計結(jié)論和審計報告。
8.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計報告內(nèi)容包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論、審計建議和審計依據(jù)。
9.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計后續(xù)程序包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論、審計建議和審計檔案管理。
10.A,B,C,D,E
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計質(zhì)量控制包括審計計劃、審計實施、審計報告、審計后續(xù)程序和審計檔案管理。
二、判斷題
1.√
解析思路:審計師的獨立性和客觀性是確保審計質(zhì)量的基礎(chǔ)。
2.×
解析思路:審計師不得接受審計客戶提供的可能影響其獨立性和客觀性的任何利益。
3.√
解析思路:內(nèi)部控制的有效性評價是審計師評估風(fēng)險和控制缺陷的重要環(huán)節(jié)。
4.√
解析思路:審計師應(yīng)獨立驗證所有審計證據(jù),以確保其準(zhǔn)確性和可靠性。
5.×
解析思路:審計師在發(fā)現(xiàn)重大錯報時,應(yīng)首先與客戶溝通,并考慮是否需要向監(jiān)管機構(gòu)報告。
6.√
解析思路:審計師對客戶的商業(yè)秘密有保密
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