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文檔簡介
中級審計師考點試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于審計的基本程序?
A.審計計劃
B.審計實施
C.審計報告
D.審計終結(jié)
2.下列哪些是審計證據(jù)的三個基本特征?
A.適當(dāng)性
B.可靠性
C.完整性
D.及時性
3.下列哪些屬于內(nèi)部控制的目標(biāo)?
A.保證財務(wù)報告的可靠性
B.防范和發(fā)現(xiàn)錯誤
C.保障資產(chǎn)安全
D.提高管理效率
4.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)遵循的職業(yè)道德原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.專業(yè)勝任能力
D.保密性
5.下列哪些屬于審計風(fēng)險的三要素?
A.風(fēng)險因素
B.風(fēng)險程度
C.風(fēng)險影響
D.風(fēng)險控制
6.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷?
A.控制環(huán)境缺陷
B.風(fēng)險評估缺陷
C.控制活動缺陷
D.信息與溝通缺陷
7.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)采取的審計方法?
A.審計抽樣
B.審計分析
C.審計調(diào)查
D.審計評估
8.下列哪些屬于審計報告的內(nèi)容?
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計結(jié)論
D.審計建議
9.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)遵循的審計準則?
A.審計準則
B.審計程序
C.審計方法
D.審計報告
10.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的企業(yè)財務(wù)報表項目?
A.資產(chǎn)
B.負債
C.所有者權(quán)益
D.收入
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計工作時,必須保持獨立性,不受被審計單位的影響。()
2.內(nèi)部控制的有效性是審計師評估財務(wù)報表公允性的主要依據(jù)。()
3.審計證據(jù)的適當(dāng)性是指證據(jù)與審計目的的相關(guān)性。()
4.審計師在審計過程中,對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)立即向被審計單位管理層報告。()
5.審計師在審計過程中,對重大審計發(fā)現(xiàn)應(yīng)直接向?qū)徲嬑瘑T會報告。()
6.審計師在審計過程中,應(yīng)充分關(guān)注被審計單位的風(fēng)險評估過程。()
7.審計師在審計過程中,對審計抽樣結(jié)果不滿意時,可以擴大樣本量。()
8.審計師在審計過程中,對審計證據(jù)的可靠性有疑問時,可以要求被審計單位提供更詳細的解釋。()
9.審計師在審計過程中,對審計發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)在審計報告中提出具體建議。()
10.審計師在審計過程中,應(yīng)關(guān)注被審計單位的關(guān)聯(lián)方交易,并對其進行適當(dāng)?shù)膶徲嫵绦?。(?/p>
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在審計過程中如何評估被審計單位的內(nèi)部控制。
2.解釋審計證據(jù)的適當(dāng)性和可靠性的區(qū)別。
3.簡要說明審計師在審計過程中如何處理與管理層意見不一致的情況。
4.描述審計師在審計過程中如何確保審計工作的獨立性。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何運用職業(yè)判斷來確保審計工作的質(zhì)量和效果。
2.分析在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下,審計師面臨的主要挑戰(zhàn)及其對審計工作的影響。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪項不是審計師在審計計劃階段應(yīng)考慮的因素?
A.審計目標(biāo)
B.審計范圍
C.審計費用
D.審計時間
2.審計師在實施審計程序時,下列哪項不是審計證據(jù)的適當(dāng)性要求?
A.證據(jù)與審計目標(biāo)相關(guān)
B.證據(jù)的可靠性
C.證據(jù)的充分性
D.證據(jù)的及時性
3.下列哪項不是內(nèi)部控制的三要素?
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.監(jiān)督活動
4.審計師在審計過程中,下列哪項不是職業(yè)道德原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.專業(yè)勝任能力
D.財務(wù)利益
5.下列哪項不是審計風(fēng)險的三要素?
A.風(fēng)險因素
B.風(fēng)險程度
C.風(fēng)險影響
D.風(fēng)險控制
6.審計師在審計過程中,下列哪項不是內(nèi)部控制缺陷?
A.控制環(huán)境缺陷
B.風(fēng)險評估缺陷
C.控制活動缺陷
D.財務(wù)報告缺陷
7.下列哪項不是審計師在審計過程中應(yīng)采取的審計方法?
A.審計抽樣
B.審計分析
C.審計調(diào)查
D.審計評估
8.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計報告的內(nèi)容?
A.審計意見
B.審計發(fā)現(xiàn)
C.審計結(jié)論
D.審計建議
9.下列哪項不是審計師在審計過程中應(yīng)遵循的審計準則?
A.審計準則
B.審計程序
C.審計方法
D.審計報告
10.審計師在審計過程中,下列哪項不是關(guān)注的企業(yè)財務(wù)報表項目?
A.資產(chǎn)
B.負債
C.所有者權(quán)益
D.利潤
試卷答案如下:
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.A,B,C,D
解析思路:審計的基本程序包括審計計劃、審計實施、審計報告和審計終結(jié),這些都是審計工作的基本步驟。
2.A,B,C,D
解析思路:審計證據(jù)的三個基本特征包括適當(dāng)性、可靠性、完整性和及時性,這些都是評價審計證據(jù)質(zhì)量的重要標(biāo)準。
3.A,B,C,D
解析思路:內(nèi)部控制的目標(biāo)包括保證財務(wù)報告的可靠性、防范和發(fā)現(xiàn)錯誤、保障資產(chǎn)安全以及提高管理效率,這些都是內(nèi)部控制設(shè)計的目標(biāo)。
4.A,B,C,D
解析思路:審計師應(yīng)遵循的職業(yè)道德原則包括獨立性、客觀性、專業(yè)勝任能力和保密性,這些都是確保審計質(zhì)量的基礎(chǔ)。
5.A,B,C,D
解析思路:審計風(fēng)險的三要素包括風(fēng)險因素、風(fēng)險程度、風(fēng)險影響和風(fēng)險控制,這些是評估和管理審計風(fēng)險的關(guān)鍵。
6.A,B,C,D
解析思路:內(nèi)部控制缺陷包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動和信息與溝通等方面的缺陷,這些缺陷可能導(dǎo)致財務(wù)報告的失真。
7.A,B,C,D
解析思路:審計師在審計過程中采取的審計方法包括審計抽樣、審計分析、審計調(diào)查和審計評估,這些方法用于獲取和評價審計證據(jù)。
8.A,B,C,D
解析思路:審計報告的內(nèi)容通常包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論和審計建議,這些都是審計報告的核心部分。
9.A,B,C,D
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)遵循的審計準則包括審計準則、審計程序、審計方法和審計報告,這些準則指導(dǎo)審計工作的執(zhí)行。
10.A,B,C,D
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的企業(yè)財務(wù)報表項目包括資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益和收入,這些是財務(wù)報表的基本要素。
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.正確
解析思路:審計師的獨立性是保證審計質(zhì)量的關(guān)鍵,不受被審計單位的影響是獨立性的體現(xiàn)。
2.正確
解析思路:內(nèi)部控制的有效性是審計師評估財務(wù)報表公允性的重要依據(jù),因為有效的內(nèi)部控制能夠降低財務(wù)報表發(fā)生錯報的風(fēng)險。
3.正確
解析思路:審計證據(jù)的適當(dāng)性是指證據(jù)與審計目的的相關(guān)性,這是評價證據(jù)質(zhì)量的基本要求。
4.錯誤
解析思路:審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷時,應(yīng)根據(jù)缺陷的嚴重程度和影響,決定是否立即向管理層報告。
5.正確
解析思路:審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)與管理層意見不一致時,應(yīng)保持職業(yè)懷疑態(tài)度,并采取必要的審計程序來解決問題。
6.正確
解析思路:審計師在審計過程中應(yīng)充分關(guān)注被審計單位的風(fēng)險評估過程,以確保審計工作的有效性。
7.正確
解析思路:審計師在審計抽樣結(jié)果不滿意時,可以擴大樣本量以獲取更多證據(jù),以提高審計結(jié)論的可靠性。
8.正確
解析思路:審計師在審計過程中對審計
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