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文檔簡介

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院2017年部門預(yù)算信息公開按照中華人民共和國預(yù)算法、中共河北省委辦公廳河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見>的通知和河北省預(yù)決算公開操作規(guī)程實施細則規(guī)定,現(xiàn)將滄縣杜林中心衛(wèi)生院2017年部門預(yù)算公開如下: 1、 部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé):滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院是公益性事業(yè)單位,依據(jù)縣委200549號文件的規(guī)定,滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院是縣設(shè)立的一種衛(wèi)生行政醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機構(gòu),其任務(wù)是負責(zé)所在地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生工作。本部門機構(gòu)設(shè)置:滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院,位于滄縣杜生鎮(zhèn)杜生村,設(shè)內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔科、公共衛(wèi)生

2、科、醫(yī)學(xué)檢驗科、功能科等9個科室;納入部門預(yù)算管理的直屬單位0個。職責(zé)總結(jié)如下:(一)負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹,衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂,社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;(二)負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)。(三)負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告,并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。(四)負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報(五)負責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);(六)負責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。(七)從事公共衛(wèi)生管理與服務(wù),包括全鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口的健康檔案的建立、老年人、兒童、慢性病人員的體檢工作。機構(gòu)

3、設(shè)置:部門機構(gòu)設(shè)置情況滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)股級財政性資金定額補助二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我市部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院及所屬單位的收支均包含在部門預(yù)算中。1、收入說明。反映本部門當(dāng)年全部收入。2017 年預(yù)算收入174.25萬元,其中:一般公共預(yù)算收入174.25萬元,基金撥款預(yù)算0萬元,財政專戶核撥預(yù)算0萬元,其他來源收入預(yù)算0萬元。2、支出說明。收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制,反映滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院年度部門預(yù)算中支出

4、預(yù)算的總體情況。2017年支出預(yù)算174.25萬元,其中基本支出174.25萬元,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費;項目支出0萬元,我單位2017年度未安排項目支出;其他支出0萬元,我單位2017年度未安排其他支出。3、比上年增減情況。2017年預(yù)算收支安排174.25萬元,較2016年預(yù)算減少20.25萬元,其中:基本支出減少20.25萬元,主要為減少退休人員支出20.25:項目支出0萬元,我單位2017年度未安排項目支出。詳見附表。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2017年滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為17.18萬元。主要是一般公共預(yù)算財政撥款基本支出的日常公用經(jīng)費,包括辦公費、印刷費、郵電費、維修

5、(護)費、公用接待費、專有材料費、工會經(jīng)費、福利費、辦公用房水電費、以及其他商品和服務(wù)支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政撥款2017年度 “三公經(jīng)費”預(yù)算為0萬元,與2016年度預(yù)算持平,無增減變化。其中:(一)公務(wù)用車運行維護費0萬元,與2016年度預(yù)算持平,無增減變化。(二)公務(wù)接待費0萬元,與2016年度預(yù)算持平,無增減變化。(三)因公出國(境)費0萬元,與2016年度預(yù)算持平,無增減變化。五、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo):以醫(yī)療技術(shù)為基本服務(wù)手段,通過各級各類醫(yī)療機構(gòu),向廣大人民群眾提供的醫(yī)療、預(yù)防、保健及康復(fù)等服務(wù)。提高醫(yī)療機構(gòu)的疾病救治能力,強化公

6、立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革,滿足各類人民群眾的醫(yī)療服務(wù)需求。職責(zé)分類績效目標(biāo):(一)醫(yī)療服務(wù)針對不同類型的疾病提供預(yù)防、檢查、診斷、治療和康復(fù)等各類醫(yī)療服務(wù),健全我鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理制度,開展醫(yī)療惠民工程等各類醫(yī)療服務(wù)工作。(二)醫(yī)療保障通過建立和實施城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、疾病應(yīng)急救助以及公費醫(yī)療等制度,保障各類人群享有所需醫(yī)療服務(wù)權(quán)益。專心-專注-專業(yè)部門職責(zé)及工作活動績效目標(biāo)指標(biāo):部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位:萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差醫(yī)療服務(wù)常見病多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療、常見病多發(fā)病護理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理

7、、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、負責(zé)鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓(xùn)、衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、接生員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)完成政府規(guī)定的各項任務(wù)指標(biāo)。完成醫(yī)療收入任務(wù),診療水平、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評合格提高醫(yī)療救治水平,滿足各類患者的醫(yī)療服務(wù)需求。95%90%85%<85%醫(yī)療保障負責(zé)初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作醫(yī)療組織與管理、衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理,為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)針對不同類型的疾病提供預(yù)防、檢查、診斷、治療和康復(fù)等各類醫(yī)療服務(wù),健全我鄉(xiāng)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理制度,開展醫(yī)療惠民工程等各類醫(yī)療服務(wù)工作。有效降低城鄉(xiāng)居民看病難、看病貴100%95%90%<90%六、政府采購預(yù)算情況20

8、17年,滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院安排政府采購預(yù)算0萬元,其中一般公共預(yù)算撥款0萬元,基金預(yù)算撥款0萬元,其他來源收入0萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位:萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計0無項目注:我單位無此項收支預(yù)算,故以空表列示。 七、國有資產(chǎn)信息滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院上年末固定資產(chǎn)金額為283.38萬元,2017年度無購置固定資產(chǎn)計劃。詳見下表。滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門:滄縣杜生鎮(zhèn)衛(wèi)生院截止時間:20

9、16年12月31日 項 目數(shù)量價值(金額單位:萬元)資產(chǎn)總額283.381、房屋(平方米)2400146.10 其中:辦公用房(平方米)2400146.102、車輛(臺、輛)003、單價在20萬元以上的設(shè)備04、其他固定資產(chǎn)137.28八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。 2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4、 “三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。5、機關(guān)運行費:為

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