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文檔簡介
建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年部門決算第一部分
建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所概況一、主要職能1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)和民生政策的宣傳、解釋。
2、負(fù)責(zé)參與各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、核實(shí)和公示,確保登錄到《湖北省財(cái)政與編制政務(wù)公開網(wǎng)》數(shù)據(jù)完整、真實(shí)。
3、負(fù)責(zé)“湖北省農(nóng)民負(fù)擔(dān)及補(bǔ)貼政策監(jiān)督卡”按要求填寫并及時(shí)發(fā)放到農(nóng)戶,不得委托村組干部或他人代發(fā)。
4、負(fù)責(zé)通過“一卡通”及時(shí)發(fā)放各類補(bǔ)貼資金,不準(zhǔn)委托村組干部或他人代領(lǐng)轉(zhuǎn)付。
5、負(fù)責(zé)農(nóng)村低保、農(nóng)村五保和孤兒、優(yōu)撫救濟(jì)、救災(zāi)救濟(jì)、村醫(yī)補(bǔ)助等各類社會(huì)救助救濟(jì)資金發(fā)放對象的核實(shí),對發(fā)放情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
6、負(fù)責(zé)審查核實(shí)所管轄行政村申報(bào)各類財(cái)政項(xiàng)目資金所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對項(xiàng)目申報(bào)的真實(shí)性、可行性進(jìn)行實(shí)地查戡,做好項(xiàng)目公示。
7、負(fù)責(zé)監(jiān)督所管轄行政村各類財(cái)政項(xiàng)目資金的使用,保證專款專用。
8、負(fù)責(zé)組織所管轄行政村新農(nóng)保基金的征收管理。
9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所管轄行政村村級會(huì)計(jì)委托代理工作,及時(shí)督促村報(bào)賬員按時(shí)按規(guī)報(bào)賬,做好報(bào)賬前收支發(fā)票的審核工作,保證村財(cái)管理民主、公開、透明、規(guī)范。
10、負(fù)責(zé)做好所管轄行政村集體“三資”的清理核實(shí)和動(dòng)態(tài)管理。
11、負(fù)責(zé)監(jiān)督所管轄行政村村級債務(wù)情況,防止發(fā)生新債。
12、負(fù)責(zé)所管轄行政村農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理、農(nóng)村土地承包合同管理,土地流轉(zhuǎn)管理、專業(yè)合作組織管理及涉農(nóng)收費(fèi)的監(jiān)管工作,防止亂收費(fèi)。
13、負(fù)責(zé)所管轄行政村涉及財(cái)經(jīng)工作方面信訪件的調(diào)查、核實(shí),并提出處理意見和建議。
14、負(fù)責(zé)所管轄行政村相關(guān)資料的整理、歸檔工作。
15、上級財(cái)政部門交辦的其他工作。
第二部分
建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年部門決算表第三部分
建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年部門決算情況說明一、建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年決算總體情況說明業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度收入總計(jì)823.51萬元(含以前年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金86.98萬元),支出總計(jì)823.51萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金104.6萬元)。與2025年相比,收、支總計(jì)各增加296.84萬元,增長56.36%。二、建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度收入決算情況說明本年收入合計(jì)736.53萬元,其中:財(cái)政撥款收入736.53萬元,占100%。三、建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度支出決算情況說明本年支出合計(jì)718.91萬元,其中:基本支出693.96萬元,占96.53%;項(xiàng)目支出24.95萬元,占3.47%。四、建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度財(cái)政撥款收支總決算823.51萬元。與2025年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加296.84萬元,增長56.36%。五、建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度財(cái)政撥款支出718.91萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2025年相比,財(cái)政撥款支出增加268.02萬元,增長59.44%。(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度財(cái)政撥款支出718.91萬元,主要用于以下方面:基本支出693.96萬元,占96.53%;項(xiàng)目支出24.95萬元,占3.47%。(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為439.86萬元,支出決算數(shù)為718.91萬元,完成年初預(yù)算的163.44%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加安排2025年度補(bǔ)繳單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、2025年度五項(xiàng)獎(jiǎng)及在職人員增資。六、建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度財(cái)政撥款基本支出693.96萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)644.23萬元,比上年增加79.45萬元,增加79.45%,主要是今年養(yǎng)老保險(xiǎn)上線,從2025年10月開始補(bǔ)繳,當(dāng)年調(diào)資增資等;主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、退休費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)49.73萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。七、建始縣業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為13萬元,支出決算為0.36萬元,完成預(yù)算的2.77%,其中;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬元。2025年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。(一)
因公出國(境)費(fèi)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。(二)
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1、公務(wù)用車購置費(fèi)支出為0;2、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,主要原因是單位無公務(wù)用車。(三)
公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元,比2025年決算數(shù)減少1.05萬元,按照厲行節(jié)約的要求,壓減了公務(wù)接待活動(dòng)。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)政府采購支出情況說明
政府采購支出0萬元。(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2025年12月31日,業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所有0輛公務(wù)用車,單位沒有價(jià)值在200萬元以上的大型設(shè)備。第四部分
名詞解釋(結(jié)合本單位預(yù)算項(xiàng)目指標(biāo),對所公布的八張表格上的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,以下僅供參考)一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。四、一般公共服務(wù)支出:主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn),支持各機(jī)關(guān)單位履行職能,保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要,以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。五、一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)其他人事事務(wù)支出(項(xiàng))指反映除上述項(xiàng)目以外其他人事事務(wù)方面的支出。六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)方面的支出。七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng))指反映除上述項(xiàng)目以外用于人力資源和社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理方面的支出。八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))指反映除上述項(xiàng)目以外用于城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助方面的支出。九、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期,在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(職務(wù))工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等;事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境
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