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文檔簡介
機(jī)關(guān)食堂收支管理制度總則目的為加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂財(cái)務(wù)管理,規(guī)范食堂收支行為,確保食堂財(cái)務(wù)工作的正常開展,提高資金使用效益,保障食堂各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行,特制定本制度。適用范圍本制度適用于機(jī)關(guān)食堂的所有收支管理活動(dòng)?;驹瓌t1.合法性原則:食堂的收支活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定。2.真實(shí)性原則:各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,如實(shí)反映食堂的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。3.合理性原則:收支安排應(yīng)合理,嚴(yán)格控制成本費(fèi)用,提高資金使用效率。4.公開透明原則:定期公布食堂收支情況,接受機(jī)關(guān)工作人員的監(jiān)督。收入管理餐費(fèi)收入1.定價(jià)標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)食堂運(yùn)營成本、市場(chǎng)物價(jià)水平以及機(jī)關(guān)工作人員的實(shí)際承受能力,合理制定餐費(fèi)價(jià)格。價(jià)格調(diào)整需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn),并提前向機(jī)關(guān)工作人員公示。2.收費(fèi)方式:采用多種收費(fèi)方式,如現(xiàn)金、刷卡、轉(zhuǎn)賬等,方便機(jī)關(guān)工作人員就餐繳費(fèi)。鼓勵(lì)使用電子支付方式,提高收費(fèi)效率和便捷性。3.收入核算:每日營業(yè)結(jié)束后,食堂收銀員應(yīng)及時(shí)核對(duì)當(dāng)日餐費(fèi)收入,確保款項(xiàng)準(zhǔn)確無誤。將收款明細(xì)與就餐人員名單進(jìn)行核對(duì),如有差異應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。收入數(shù)據(jù)應(yīng)及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。其他收入1.小賣部收入:食堂小賣部銷售食品、日用品等商品所取得的收入。小賣部應(yīng)建立健全商品進(jìn)銷存管理制度,定期盤點(diǎn)庫存,確保賬實(shí)相符。收入按照規(guī)定及時(shí)入賬,不得截留、挪用。2.場(chǎng)地出租收入:食堂場(chǎng)地如會(huì)議室、活動(dòng)場(chǎng)地等出租給外部單位或個(gè)人所取得的收入。出租場(chǎng)地應(yīng)簽訂租賃合同,明確雙方權(quán)利義務(wù)和租金支付方式等條款。租金收入應(yīng)按照合同約定及時(shí)收取,并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。3.其他零星收入:如舉辦活動(dòng)的贊助費(fèi)、廢品變賣收入等。對(duì)于零星收入,應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行管理,及時(shí)入賬,不得私設(shè)小金庫。支出管理食材采購支出1.采購計(jì)劃:食堂應(yīng)根據(jù)每日就餐人數(shù)、菜品供應(yīng)情況等,制定合理的食材采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)提前提交給采購部門,采購部門根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行集中采購或定點(diǎn)采購。2.供應(yīng)商選擇:建立合格供應(yīng)商名錄,對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。與供應(yīng)商簽訂采購合同,明確采購品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等條款。3.采購驗(yàn)收:食材采購回來后,必須進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對(duì)食材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。對(duì)于驗(yàn)收合格的食材,應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù);對(duì)于驗(yàn)收不合格的食材,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理,如退貨、換貨等。4.付款結(jié)算:根據(jù)采購合同約定的付款方式和期限,及時(shí)辦理食材采購付款結(jié)算。付款前,采購部門應(yīng)提供采購發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫單等相關(guān)憑證,經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后,按照審批流程進(jìn)行付款。人員薪酬支出1.薪酬標(biāo)準(zhǔn):制定食堂工作人員合理的薪酬標(biāo)準(zhǔn),包括基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金等。薪酬標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)工作崗位、工作強(qiáng)度、工作績效等因素綜合確定,并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)。2.考勤管理:建立健全食堂工作人員考勤制度,嚴(yán)格記錄工作人員的出勤情況??记谟涗涀鳛橛?jì)算薪酬的依據(jù),對(duì)于遲到、早退、曠工等情況,按照相應(yīng)規(guī)定進(jìn)行處理。3.薪酬核算與發(fā)放:每月定期核算食堂工作人員的薪酬,編制工資表。工資表經(jīng)審核無誤后,按照規(guī)定的時(shí)間和方式發(fā)放到工作人員手中。發(fā)放薪酬時(shí),應(yīng)確保手續(xù)齊全,記錄清晰。水電費(fèi)支出1.費(fèi)用核算:食堂應(yīng)安裝獨(dú)立的水電計(jì)量裝置,準(zhǔn)確記錄水電消耗情況。每月根據(jù)水電部門提供的繳費(fèi)通知單,及時(shí)核算水電費(fèi),并按照規(guī)定的繳費(fèi)期限繳納費(fèi)用。2.節(jié)能措施:加強(qiáng)食堂水電管理,采取節(jié)能措施,如合理設(shè)置照明時(shí)間、優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行等,降低水電費(fèi)支出。設(shè)備設(shè)施購置與維修支出1.購置計(jì)劃:根據(jù)食堂設(shè)備設(shè)施的使用狀況和實(shí)際需求,制定合理的購置計(jì)劃。購置計(jì)劃應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容,并報(bào)經(jīng)相關(guān)部門審批。2.采購流程:按照規(guī)定的采購流程進(jìn)行設(shè)備設(shè)施采購,選擇合適的供應(yīng)商,簽訂采購合同。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格控制成本,確保設(shè)備設(shè)施的質(zhì)量和性能符合要求。3.驗(yàn)收與入賬:設(shè)備設(shè)施購置回來后,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,按照固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行入賬,并建立相應(yīng)的資產(chǎn)臺(tái)賬。4.維修管理:建立食堂設(shè)備設(shè)施維修管理制度,定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)。對(duì)于出現(xiàn)故障的設(shè)備設(shè)施,及時(shí)安排維修人員進(jìn)行維修。維修費(fèi)用應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核算和報(bào)銷,確保維修支出合理合規(guī)。其他支出1.辦公用品支出:食堂所需的辦公用品,如文具、紙張、清潔用品等,應(yīng)按照規(guī)定的采購流程進(jìn)行采購。采購后及時(shí)辦理入庫手續(xù),領(lǐng)用辦公用品時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記,確保辦公用品的合理使用。2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出:因工作需要發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi),應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和審批程序進(jìn)行支出。業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)明確招待對(duì)象、事由、金額等信息,并留存相關(guān)憑證。3.其他零星支出:對(duì)于食堂發(fā)生的其他零星支出,如差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等,應(yīng)按照相應(yīng)的財(cái)務(wù)制度和審批流程進(jìn)行管理和報(bào)銷。財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督財(cái)務(wù)核算1.會(huì)計(jì)憑證:食堂應(yīng)按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定,正確填制和審核會(huì)計(jì)憑證。會(huì)計(jì)憑證應(yīng)包括原始憑證和記賬憑證,原始憑證應(yīng)真實(shí)、合法、有效,記賬憑證應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制。2.賬簿設(shè)置:設(shè)置總賬、明細(xì)賬、日記賬等賬簿,全面、系統(tǒng)地記錄食堂的財(cái)務(wù)收支情況。賬簿記錄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整,定期進(jìn)行結(jié)賬和對(duì)賬,確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.財(cái)務(wù)報(bào)表:定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映食堂的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,并按照規(guī)定及時(shí)報(bào)送相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)務(wù)審批1.審批流程:建立健全食堂財(cái)務(wù)審批制度,明確各項(xiàng)支出的審批權(quán)限和審批流程。一般支出由食堂負(fù)責(zé)人審批;重大支出應(yīng)報(bào)經(jīng)機(jī)關(guān)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批時(shí)應(yīng)嚴(yán)格審核支出的合理性、合法性和必要性。2.審批責(zé)任:審批人員應(yīng)認(rèn)真履行審批職責(zé),對(duì)審批事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。如因?qū)徟划?dāng)導(dǎo)致財(cái)務(wù)損失的,審批人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。財(cái)務(wù)監(jiān)督1.內(nèi)部監(jiān)督:食堂應(yīng)建立內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制,定期對(duì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行自查自糾。財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)收支的日常監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。2.外部監(jiān)督:接受機(jī)關(guān)內(nèi)部審計(jì)部門的審計(jì)監(jiān)督,定期對(duì)食堂財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。同時(shí),接受機(jī)關(guān)工作人員的監(jiān)督,定期公布食堂收支情況,聽取群眾意見和建議,不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作。票據(jù)與檔案管理票據(jù)管理1.票據(jù)種類:食堂使用的票據(jù)主要包括餐費(fèi)發(fā)票、采購發(fā)票、收款收據(jù)等。2.票據(jù)購買:按照規(guī)定到稅務(wù)部門購買發(fā)票,并妥善保管。發(fā)票的購買、使用和核銷應(yīng)嚴(yán)格按照稅務(wù)部門的要求進(jìn)行操作。3.票據(jù)開具:根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,如實(shí)開具票據(jù)。票據(jù)內(nèi)容應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確,字跡清晰,加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章。4.票據(jù)保管與核銷:建立票據(jù)保管制度,妥善保管各類票據(jù)。定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn),確保票據(jù)的安全。票據(jù)使用完畢后,按照規(guī)定的期限和程序進(jìn)行核銷,不得丟失、擅自銷毀票據(jù)。檔案管理1.檔案范圍:食堂財(cái)務(wù)檔案包括會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表、采購合同、發(fā)票、收款收據(jù)、工資表等與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的資料。2.檔案整理:定期對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行整理,按照類別、年度等進(jìn)行分類歸檔。檔案應(yīng)裝訂整齊,編號(hào)清晰,便于查閱和保管。3.檔案保管:設(shè)置專門的檔案保管場(chǎng)所,配備必要的保管設(shè)備,確保財(cái)務(wù)檔案的安全。財(cái)務(wù)檔案的保管期限應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,期滿后按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。
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