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文檔簡介
2024年中級審計師重點復(fù)習(xí)試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列關(guān)于審計目標(biāo)的說法,正確的是:
A.評估財務(wù)報表的合法性
B.評價財務(wù)報表的真實性和公允性
C.評價公司內(nèi)部控制的有效性
D.評估公司治理結(jié)構(gòu)的完善程度
2.在審計過程中,下列哪些屬于審計師應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險?
A.輿論風(fēng)險
B.法律風(fēng)險
C.違規(guī)風(fēng)險
D.財務(wù)風(fēng)險
3.以下哪些屬于審計證據(jù)?
A.財務(wù)報表
B.審計師的工作底稿
C.外部審計師的工作底稿
D.顧客投訴信函
4.下列關(guān)于審計師職業(yè)道德的說法,正確的是:
A.審計師應(yīng)保持獨立性
B.審計師應(yīng)保守職業(yè)秘密
C.審計師應(yīng)接受客戶的所有委托
D.審計師應(yīng)公平公正地評價客戶
5.下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法,正確的是:
A.內(nèi)部控制是審計師審計工作的基礎(chǔ)
B.內(nèi)部控制可以防止和發(fā)現(xiàn)錯誤
C.內(nèi)部控制可以防止和發(fā)現(xiàn)舞弊
D.內(nèi)部控制可以完全消除風(fēng)險
6.下列關(guān)于審計程序的說法,正確的是:
A.審計程序是審計師開展審計工作的基本方法
B.審計程序包括風(fēng)險評估、證據(jù)收集、報告編制等環(huán)節(jié)
C.審計程序應(yīng)根據(jù)審計目標(biāo)進(jìn)行設(shè)計
D.審計程序可以保證審計結(jié)果的真實性和公允性
7.下列關(guān)于審計師獨立性原則的說法,正確的是:
A.審計師應(yīng)保持職業(yè)獨立性
B.審計師應(yīng)保持業(yè)務(wù)獨立性
C.審計師應(yīng)保持財務(wù)獨立性
D.審計師應(yīng)保持個人獨立性
8.下列關(guān)于審計師職業(yè)道德規(guī)范的說法,正確的是:
A.審計師應(yīng)遵守職業(yè)道德規(guī)范
B.審計師應(yīng)遵守國家法律法規(guī)
C.審計師應(yīng)維護審計職業(yè)形象
D.審計師應(yīng)接受客戶的委托
9.下列關(guān)于審計師審計程序的說法,正確的是:
A.審計師應(yīng)根據(jù)審計目標(biāo)制定審計程序
B.審計師應(yīng)按照審計程序開展審計工作
C.審計師應(yīng)遵循審計準(zhǔn)則
D.審計師應(yīng)保持審計程序的連續(xù)性
10.下列關(guān)于審計師審計報告的說法,正確的是:
A.審計報告是審計師對財務(wù)報表的審計意見
B.審計報告應(yīng)真實、客觀、公正地反映審計結(jié)果
C.審計報告應(yīng)包括審計師的意見和理由
D.審計報告應(yīng)包括審計師的工作底稿
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,必須保持完全的獨立性。()
2.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,可以接受客戶的利益沖突的委托。()
3.審計師在審計過程中,發(fā)現(xiàn)客戶存在重大舞弊行為時,應(yīng)立即終止審計工作。()
4.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮審計成本。()
5.審計師對客戶的財務(wù)報表負(fù)有法律責(zé)任。()
6.審計師在審計過程中,可以僅依賴內(nèi)部控制進(jìn)行審計。()
7.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對客戶的財務(wù)報表進(jìn)行全面的審計。()
8.審計師在審計過程中,可以自行決定審計的范圍和方法。()
9.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對客戶的財務(wù)報表的真實性和公允性發(fā)表意見。()
10.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)對客戶的內(nèi)部控制進(jìn)行評價。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時應(yīng)當(dāng)遵循的職業(yè)道德原則。
2.解釋審計師在審計過程中如何進(jìn)行風(fēng)險評估。
3.簡述審計師在審計客戶內(nèi)部控制時,應(yīng)當(dāng)關(guān)注的幾個關(guān)鍵點。
4.描述審計師在編制審計報告時,應(yīng)當(dāng)包括哪些基本內(nèi)容。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡獨立性和業(yè)務(wù)關(guān)系。
2.闡述審計師在應(yīng)對客戶舞弊行為時應(yīng)采取的措施及其重要性。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.在審計過程中,審計師首先應(yīng)當(dāng):
A.收集審計證據(jù)
B.評估財務(wù)報表的合法性
C.進(jìn)行風(fēng)險評估
D.編制審計計劃
2.下列關(guān)于審計師獨立性的說法,正確的是:
A.審計師可以接受客戶的利益沖突的委托
B.審計師應(yīng)保持財務(wù)獨立性
C.審計師可以接受客戶的關(guān)聯(lián)方委托
D.審計師應(yīng)接受客戶的所有委托
3.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計證據(jù)?
A.財務(wù)報表
B.審計師的工作底稿
C.內(nèi)部控制文件
D.審計師的個人日記
4.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師職業(yè)道德的要求?
A.保持獨立性
B.保守職業(yè)秘密
C.接受所有客戶的委托
D.公平公正地評價客戶
5.下列關(guān)于內(nèi)部控制的說法,錯誤的是:
A.內(nèi)部控制可以防止和發(fā)現(xiàn)錯誤
B.內(nèi)部控制可以防止和發(fā)現(xiàn)舞弊
C.內(nèi)部控制可以完全消除風(fēng)險
D.內(nèi)部控制是審計師審計工作的基礎(chǔ)
6.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計程序的一部分?
A.風(fēng)險評估
B.證據(jù)收集
C.審計報告編制
D.審計師的個人休息時間安排
7.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師獨立性原則的要求?
A.保持職業(yè)獨立性
B.保持業(yè)務(wù)獨立性
C.保持財務(wù)獨立性
D.保持個人獨立性
8.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師職業(yè)道德規(guī)范的要求?
A.遵守職業(yè)道德規(guī)范
B.遵守國家法律法規(guī)
C.維護審計職業(yè)形象
D.接受客戶的委托
9.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師審計程序的要求?
A.根據(jù)審計目標(biāo)制定審計程序
B.按照審計程序開展審計工作
C.遵循審計準(zhǔn)則
D.保持審計程序的連續(xù)性
10.審計師在審計過程中,下列哪項不是審計師審計報告的基本內(nèi)容?
A.審計師的意見和理由
B.審計師的工作底稿
C.審計師對財務(wù)報表的審計意見
D.審計師對客戶內(nèi)部控制的評價
試卷答案如下
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.答案:B,C
解析思路:審計目標(biāo)主要是評估財務(wù)報表的真實性和公允性,同時評價內(nèi)部控制的有效性。
2.答案:B,C,D
解析思路:審計師應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險包括法律風(fēng)險、違規(guī)風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,這些都是可能導(dǎo)致財務(wù)報表失真的風(fēng)險。
3.答案:A,B,C,D
解析思路:審計證據(jù)包括財務(wù)報表、審計師的工作底稿、外部審計師的工作底稿以及外部信函等。
4.答案:A,B,D
解析思路:審計師的職業(yè)道德要求保持獨立性、保守職業(yè)秘密和公平公正地評價客戶。
5.答案:B,C,D
解析思路:內(nèi)部控制可以防止和發(fā)現(xiàn)錯誤和舞弊,但不能完全消除風(fēng)險。
6.答案:A,B,C,D
解析思路:審計程序包括風(fēng)險評估、證據(jù)收集、報告編制等環(huán)節(jié),這些環(huán)節(jié)共同構(gòu)成了審計師的工作流程。
7.答案:A,B,C,D
解析思路:審計師的獨立性原則要求在職業(yè)、業(yè)務(wù)、財務(wù)和個人層面上保持獨立性。
8.答案:A,B,C
解析思路:審計師職業(yè)道德規(guī)范要求遵守職業(yè)道德規(guī)范、國家法律法規(guī)和維護審計職業(yè)形象。
9.答案:A,B,C,D
解析思路:審計師審計程序的要求包括根據(jù)審計目標(biāo)制定審計程序、按照審計程序開展審計工作、遵循審計準(zhǔn)則和保持審計程序的連續(xù)性。
10.答案:A,B,C
解析思路:審計師審計報告的基本內(nèi)容應(yīng)包括審計師的意見和理由、審計師對財務(wù)報表的審計意見以及審計師對客戶內(nèi)部控制的評價。
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.答案:×
解析思路:審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,必須保持職業(yè)獨立性,但并非完全的獨立性。
2.答案:×
解析思路:審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,應(yīng)避免接受客戶的利益沖突的委托。
3.答案:√
解析思路:審計師在發(fā)現(xiàn)客戶存在重大舞弊行為時,應(yīng)立即終止審計工作,并報告相關(guān)機構(gòu)。
4.答案:×
解析思路:審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮審計質(zhì)量而非成本。
5.答案:×
解析思路:審計師對客戶的財務(wù)報表負(fù)有職業(yè)責(zé)任,但并非法律責(zé)任。
6.答案:×
解析思路:審計師在審計過程中,不能僅依賴內(nèi)部控制進(jìn)行審計,還需要收集其他審計證據(jù)。
7.答案:√
解析思路:審計
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