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第2頁共2頁2024年賓館出納的職責范本一、每日需對卡機進行核查,并匯總當日或前一日的卡機收入、收銀員現(xiàn)金收入及簽單收入。隨后,應迅速編制《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》,該報表須經(jīng)制表人、出納及總賬會計簽章,以證明其真實性、準確性及及時性。出納簽章表明現(xiàn)金收入無誤,總賬會計簽章則表明銀行存款、現(xiàn)金、相關應收賬款及營業(yè)收入等科目總賬金額與明細賬金額完全一致,滿足所有勾稽關系。該報表需提交給總賬會計、財務總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)及總經(jīng)理。二、依據(jù)總賬會計審核無誤的《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》,負責編制銀行存款、現(xiàn)金收入、應收賬款及營業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完成后,必須由總賬會計進行復核。若復核通過,則收入會計據(jù)此登記明細賬,總賬會計據(jù)此登記總賬;若復核未通過,則需返回給收入會計進行相應修改。三、收入會計應每五日對應收賬款進行一次清理,并將清理結果編制成《餐飲管理有限公司應收賬款明細匯總表》,該表須包含制表人、出納及總賬會計的簽章,以證明經(jīng)過各環(huán)節(jié)復核,表內(nèi)應收賬款確實尚未收回。該匯總表應及時提交給總賬會計,總賬會計應與銷售部門聯(lián)系,了解應收賬款具體情況,并將表內(nèi)所有應收賬款納入公司《收入預算》中,積極采取措施以收回應收賬款。若應收賬款超過半月未能收回,或在公司資金周轉困難的情況下,應及時向財務總監(jiān)報告應收賬款未能及時收回的單位、原因、金額及其對生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響。財務總監(jiān)應協(xié)調(diào)銷售部門共同努力收回應收賬款;若仍無法收回,財務總監(jiān)應及時向總經(jīng)理報告。四、對營業(yè)收入及利潤應按成本核算單位進行明細核算,確保收入、利潤與成本的匹配。五、負責利潤分配的明細核算。六、編制收入、利潤的日報表及匯總月報表。日報表必須與月報表相符,且報表須有制表、復核、會計三人簽章方為有效。七、收入會計在每月結束后,應編制收入、利潤月報表及應收賬款明細表,并與總賬會計的賬表核對無誤后,作為公司報表的一部分,在次月____日前統(tǒng)一提交給董事會、總經(jīng)理、財務總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)及行政總廚。2024年賓館出納的職責范本(二)1.嚴格履行會計核算與監(jiān)督職責,確保會計財務處理的時效性,會計科目的正確運用,以及會計信息的規(guī)范性和完整性。2.在對原始憑證的完備性進行復核的基礎上,開具支票并編制會計憑證。3.依據(jù)審核無誤的記賬憑證,進行賬簿登記,并對已記賬的憑證及時進行打印。4.及時且準確地傳遞各類票據(jù),妥善保管專用票據(jù)和有價證券,并建立“備用金”領用備查賬簿。5.定期核對銀行存款分戶賬目,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保調(diào)節(jié)后雙方余額的統(tǒng)一性。6.根據(jù)賬簿編制各類會計報表,確保各單位財務決算工作的準確無誤。7.提升服務意識,妥善處理監(jiān)督與服務之間的關系。8.完成上級領導交辦的其他各項任務。2024年賓館出納的職責范本(三)1.會計人員必須熟悉并恪守國家相關法律法規(guī)、規(guī)章以及國家統(tǒng)一的會計制度,保持廉潔自律,公正執(zhí)行職責,并遵循職業(yè)道德規(guī)范。2.辦公場所應體現(xiàn)文明禮貌,對待來訪者應以禮相待。工作期間應著裝規(guī)范,保持整潔的儀容儀表;以熱情和耐心的態(tài)度接待辦理業(yè)務的人員;避免大聲喧嘩,確保辦公區(qū)域的安靜。3.應嚴格遵守考勤及請假規(guī)定,確保準時上下班,避免遲到或早退,并按照規(guī)定程序辦理請假和銷假手續(xù)。4.應遵循會議和學習的相關制度,積極參與局機關及中心安排的各項活動,不得無故缺席。5.工作時間內(nèi)應避免串崗,不得在工作場所聚眾閑聊,亦不得允許非工作人員進入工作區(qū)域。6.離開工作崗位或下班時,應關閉計算機終端及外設電源;禁止在工作用計算機上進行游戲、播放CD、VCD;禁止
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