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審計的種類測試題及答案

一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.以下哪種審計主要關(guān)注財務(wù)報表的真實性和公允性?()A.內(nèi)部審計B.政府審計C.注冊會計師審計D.經(jīng)營審計答案:C2.對一個組織內(nèi)部的特定項目進行的審計屬于()。A.專項審計B.財務(wù)審計C.合規(guī)審計D.管理審計答案:A3.旨在確定被審計單位是否遵循了特定的法律、法規(guī)、程序或規(guī)則的審計是()。A.財務(wù)報表審計B.合規(guī)審計C.經(jīng)營審計D.內(nèi)部審計答案:B4.以評價被審計單位經(jīng)營活動的效率和效果為目標(biāo)的審計是()。A.經(jīng)營審計B.財務(wù)審計C.政府審計D.內(nèi)部審計答案:A5.下列審計主體中,獨立性最強的是()。A.內(nèi)部審計機構(gòu)B.政府審計機關(guān)C.注冊會計師事務(wù)所D.企業(yè)內(nèi)部的審計小組答案:C6.主要審查被審計單位財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟活動的合法性和合規(guī)性的審計是()。A.財經(jīng)法紀審計B.財務(wù)審計C.經(jīng)營審計D.內(nèi)部審計答案:A7.內(nèi)部審計的主要目的是()。A.為外部審計提供協(xié)助B.監(jiān)督本單位的財務(wù)收支C.糾錯防弊,改善經(jīng)營管理D.對被審計單位進行經(jīng)濟監(jiān)督答案:C8.政府審計的對象不包括()。A.政府部門B.國有金融機構(gòu)C.私人企業(yè)D.國有企事業(yè)單位答案:C9.注冊會計師審計通常是()。A.強制審計B.任意審計C.受托審計D.政府指令審計答案:C10.經(jīng)營審計重點關(guān)注的是()。A.財務(wù)報表的準確性B.遵守法律法規(guī)情況C.資源利用的經(jīng)濟性、效率性和效果性D.內(nèi)部控制的有效性答案:C二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.審計按主體分類可分為()。A.政府審計B.內(nèi)部審計C.注冊會計師審計D.財務(wù)審計答案:ABC2.以下屬于經(jīng)營審計內(nèi)容的有()。A.生產(chǎn)效率B.銷售業(yè)績C.成本控制D.財務(wù)報表準確性答案:ABC3.內(nèi)部審計的職能包括()。A.監(jiān)督B.評價C.鑒證D.服務(wù)答案:ABD4.政府審計的特點有()。A.強制性B.無償性C.宏觀性D.雙向獨立性答案:ABC5.注冊會計師審計的業(yè)務(wù)范圍包括()。A.審計業(yè)務(wù)B.審閱業(yè)務(wù)C.其他鑒證業(yè)務(wù)D.相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)答案:ABCD6.合規(guī)審計主要審查()。A.法律法規(guī)的遵守情況B.企業(yè)內(nèi)部規(guī)章的遵循情況C.合同條款的執(zhí)行情況D.財務(wù)報表的準確性答案:ABC7.審計按目的和內(nèi)容分類包括()。A.財務(wù)審計B.經(jīng)營審計C.合規(guī)審計D.政府審計答案:ABC8.以下關(guān)于內(nèi)部審計的說法正確的有()。A.內(nèi)部審計的獨立性相對較弱B.內(nèi)部審計對本單位進行審查和評價C.內(nèi)部審計側(cè)重于經(jīng)營管理活動的審查D.內(nèi)部審計的結(jié)果只對本單位內(nèi)部公開答案:ABC9.財務(wù)審計的主要審查內(nèi)容包括()。A.資產(chǎn)負債表B.利潤表C.現(xiàn)金流量表D.所有者權(quán)益變動表答案:ABCD10.審計的作用包括()。A.監(jiān)督作用B.評價作用C.鑒證作用D.制約作用答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.注冊會計師審計的獨立性最強。()答案:對2.內(nèi)部審計只審查財務(wù)收支情況。()答案:錯3.政府審計是一種強制審計。()答案:對4.經(jīng)營審計與財務(wù)審計沒有任何關(guān)聯(lián)。()答案:錯5.合規(guī)審計主要關(guān)注企業(yè)內(nèi)部的管理效率。()答案:錯6.內(nèi)部審計機構(gòu)隸屬于本單位的管理層。()答案:對7.注冊會計師審計可以對所有企業(yè)進行強制審計。()答案:錯8.財務(wù)審計就是對財務(wù)報表的審計。()答案:錯9.審計按執(zhí)行地點可分為就地審計和報送審計。()答案:對10.所有的審計都具有鑒證職能。()答案:錯四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述注冊會計師審計與內(nèi)部審計的區(qū)別。答案:注冊會計師審計是受托審計,獨立性強,審計結(jié)果對外公開;而內(nèi)部審計是組織內(nèi)部進行的審計,獨立性相對較弱,主要為改善本單位經(jīng)營管理,結(jié)果主要在內(nèi)部使用。2.簡述經(jīng)營審計的目標(biāo)。答案:經(jīng)營審計的目標(biāo)是評價被審計單位經(jīng)營活動的效率和效果,審查資源利用是否達到經(jīng)濟性、效率性和效果性等。3.簡述政府審計的作用。答案:政府審計具有監(jiān)督財政資金合理有效使用、維護國家財經(jīng)法紀、促進廉政建設(shè)、保障國民經(jīng)濟健康發(fā)展等作用。4.簡述合規(guī)審計的重要性。答案:合規(guī)審計能確保組織遵守法律法規(guī)、內(nèi)部規(guī)章、合同條款等,避免法律風(fēng)險,維護組織聲譽,保證組織正常運營。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論內(nèi)部審計在企業(yè)風(fēng)險管理中的作用。答案:內(nèi)部審計可識別風(fēng)險、評估風(fēng)險控制有效性、提供風(fēng)險管理建議,促進企業(yè)風(fēng)險管理體系完善,提高企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險能力。2.如何提高注冊會計師審計的質(zhì)量?答案:提高注冊會計師專業(yè)素養(yǎng),加強行業(yè)監(jiān)管,完善審計準則,保證獨立性,強化質(zhì)量控制制度等。3.討論政府審計對國家治理的意義。答案:政府審計可監(jiān)督公共資源使用,揭

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