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文檔簡介
2025國企內部審計筆試試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.內部審計的主要目的是()A.查錯防弊B.增加企業(yè)價值C.審查財務報表D.監(jiān)督員工答案:B2.以下哪項不屬于內部審計的職能()A.監(jiān)督B.評價C.決策D.咨詢答案:C3.在風險評估中,以下哪種風險等級最高()A.低風險B.中風險C.高風險D.極低風險答案:C4.內部審計人員在審計過程中發(fā)現重大問題,應首先()A.自行處理B.向上級匯報C.隱瞞不報D.告知被審計部門答案:B5.內部審計的工作底稿應由()進行復核。A.審計項目負責人B.被審計部門C.企業(yè)高層D.外部審計師答案:A6.以下哪項是內部審計質量控制的關鍵要素()A.審計人員的數量B.審計計劃的合理性C.審計證據的充分性D.審計報告的及時性答案:C7.對于內部控制的審計,主要關注()A.控制環(huán)境B.財務報表C.員工福利D.市場份額答案:A8.內部審計人員應具備的職業(yè)道德不包括()A.誠信B.保密C.利益輸送D.客觀公正答案:C9.內部審計活動應遵循的標準是()A.企業(yè)內部標準B.國家法律法規(guī)C.內部審計準則D.以上都是答案:D10.在審計抽樣中,以下哪種抽樣方法是隨機抽樣()A.簡單隨機抽樣B.判斷抽樣C.任意抽樣D.配額抽樣答案:A二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.內部審計的范圍包括()A.財務審計B.經營審計C.合規(guī)審計D.戰(zhàn)略審計答案:ABCD2.內部審計風險的構成要素有()A.固有風險B.控制風險C.檢查風險D.經營風險答案:ABC3.內部審計人員獲取審計證據的方法有()A.檢查B.觀察C.詢問D.函證答案:ABCD4.良好的內部控制應具備的特征有()A.完整性B.合理性C.有效性D.靈活性答案:ABC5.內部審計報告應包含的內容有()A.審計目標B.審計范圍C.審計結論D.審計建議答案:ABCD6.以下哪些情況可能導致內部審計的獨立性受到損害()A.內部審計人員與被審計部門存在利益關系B.內部審計部門受企業(yè)管理層的直接領導C.內部審計人員兼任其他部門的職務D.內部審計人員的薪酬由被審計部門決定答案:ACD7.內部審計在企業(yè)風險管理中的作用有()A.識別風險B.評估風險C.應對風險D.監(jiān)控風險答案:ABD8.內部審計的工作流程包括()A.審計計劃B.審計實施C.審計報告D.后續(xù)審計答案:ABCD9.以下屬于內部審計職業(yè)道德基本原則的有()A.獨立性B.客觀性C.專業(yè)勝任能力D.保密答案:ABCD10.內部審計質量控制的措施有()A.建立健全內部審計質量控制制度B.加強內部審計人員的培訓C.定期進行內部審計質量的評估D.聘請外部專家進行審計答案:ABC三、判斷題(每題2分,共10題)1.內部審計只需要對企業(yè)的財務狀況進行審查。(×)2.內部審計人員可以隨意更改審計證據。(×)3.低風險不需要進行內部審計關注。(×)4.內部審計報告不需要向企業(yè)外部披露。(√)5.內部控制完善的企業(yè)不需要進行內部審計。(×)6.內部審計部門的設置應獨立于其他部門。(√)7.內部審計人員的專業(yè)能力不重要。(×)8.內部審計的結論是絕對正確的。(×)9.企業(yè)規(guī)模小就不需要內部審計。(×)10.內部審計可以對企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供建議。(√)四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述內部審計的重要性。答案:內部審計有助于發(fā)現企業(yè)運營中的問題,如財務漏洞、內部控制缺陷等??梢源龠M企業(yè)完善治理結構,提高經營效率,增加企業(yè)價值,防范風險,確保企業(yè)遵守法律法規(guī)等。2.列舉內部審計人員應具備的專業(yè)技能。答案:應具備財務知識、審計知識、數據分析能力、風險評估能力、溝通能力以及熟悉企業(yè)運營流程等技能。3.簡述內部控制審計的重點內容。答案:重點關注控制環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監(jiān)督等要素的有效性、合理性等。4.說明內部審計工作底稿的作用。答案:工作底稿是審計過程的記錄,可作為審計證據的支持,有助于審計項目的復核,便于日后查詢,也是總結審計經驗的依據。五、討論題(每題5分,共4題)1.如何提高內部審計的獨立性?答案:明確內部審計部門的獨立地位,不受其他部門干涉。審計人員薪酬不應與被審計部門掛鉤,避免利益關系。由企業(yè)高層直接領導內部審計部門,保證工作開展的自主性。2.討論內部審計在防范企業(yè)舞弊中的作用。答案:通過審查財務和業(yè)務流程,發(fā)現異常。對內部控制的評估可找出薄弱環(huán)節(jié),從而防止舞弊發(fā)生。審計威懾力也能對舞弊行為起到一定抑制作用。3.如何保證內部審計質量?答案:制定嚴格質量控制標準,規(guī)范審計流程。提
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