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文檔簡介

2024年初級審計師考試常見困惑試題及答案姓名:____________________

一、多項選擇題(每題2分,共10題)

1.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)遵循的職業(yè)道德原則?

A.獨立性

B.客觀性

C.完善性

D.保密性

2.下列哪些是審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時必須具備的專業(yè)技能?

A.審計程序設(shè)計

B.審計證據(jù)收集

C.審計報告撰寫

D.審計質(zhì)量控制

3.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的內(nèi)部控制問題?

A.權(quán)責(zé)分離

B.交易授權(quán)

C.信息傳遞

D.人力資源配置

4.下列哪些是審計師在審計過程中應(yīng)遵循的審計程序?

A.確定審計目標

B.設(shè)計審計程序

C.執(zhí)行審計程序

D.編制審計報告

5.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的財務(wù)報表披露問題?

A.財務(wù)報表編制基礎(chǔ)

B.財務(wù)報表編制方法

C.財務(wù)報表列報

D.財務(wù)報表附注

6.下列哪些是審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的財務(wù)報表舞弊風(fēng)險?

A.財務(wù)報表舞弊的動機

B.財務(wù)報表舞弊的機會

C.財務(wù)報表舞弊的借口

D.財務(wù)報表舞弊的技巧

7.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計證據(jù)類型?

A.內(nèi)部證據(jù)

B.外部證據(jù)

C.直接證據(jù)

D.間接證據(jù)

8.下列哪些是審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計風(fēng)險?

A.審計風(fēng)險與審計重要性

B.審計風(fēng)險與審計程序

C.審計風(fēng)險與審計證據(jù)

D.審計風(fēng)險與審計結(jié)論

9.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計報告內(nèi)容?

A.審計意見

B.審計發(fā)現(xiàn)

C.審計結(jié)論

D.審計建議

10.下列哪些是審計師在審計過程中應(yīng)關(guān)注的審計質(zhì)量?

A.審計程序的科學(xué)性

B.審計證據(jù)的充分性

C.審計結(jié)論的合理性

D.審計報告的準確性

二、判斷題(每題2分,共10題)

1.審計師在審計過程中,必須保持獨立性,不受被審計單位及其管理層的影響。()

2.審計師在審計過程中,應(yīng)當遵循審計準則,確保審計質(zhì)量。()

3.審計師在審計過程中,應(yīng)當關(guān)注被審計單位的內(nèi)部控制,以評估其有效性。()

4.審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)財務(wù)報表存在重大錯誤,應(yīng)當直接向被審計單位管理層提出。()

5.審計師在審計過程中,應(yīng)當對被審計單位的所有交易和事項進行全面審計。()

6.審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)被審計單位存在舞弊行為,應(yīng)當立即向監(jiān)管機構(gòu)報告。()

7.審計師在審計過程中,可以通過對財務(wù)報表的分析來識別舞弊風(fēng)險。()

8.審計師在審計過程中,可以接受被審計單位的審計費用,但不得超過合理范圍。()

9.審計師在審計過程中,應(yīng)當對審計工作底稿進行妥善保管,以備后續(xù)審查。()

10.審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大違規(guī)行為,應(yīng)當建議其進行整改。()

三、簡答題(每題5分,共4題)

1.簡述審計師在審計過程中,如何評估被審計單位的內(nèi)部控制的有效性。

2.解釋審計師在審計過程中,如何處理發(fā)現(xiàn)的財務(wù)報表舞弊跡象。

3.簡述審計師在編制審計報告時,應(yīng)當包括哪些基本內(nèi)容。

4.闡述審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,如何確保審計程序的合理性和充分性。

四、論述題(每題10分,共2題)

1.論述審計師在審計過程中,如何平衡審計風(fēng)險與審計成本的優(yōu)化關(guān)系。

2.論述在數(shù)字化時代背景下,審計師如何利用信息技術(shù)提高審計效率和效果。

五、單項選擇題(每題2分,共10題)

1.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,以下哪項不屬于審計目標?

A.評估財務(wù)報表的公允性

B.識別和評估舞弊風(fēng)險

C.確定被審計單位的財務(wù)狀況

D.提供稅務(wù)咨詢建議

2.下列哪項不是審計師在審計過程中使用的審計程序?

A.審計抽樣

B.審計測試

C.審計調(diào)查

D.審計咨詢

3.審計師在評估內(nèi)部控制時,以下哪項不是內(nèi)部控制的主要目標?

A.防止錯誤和舞弊

B.確保財務(wù)報告的準確性

C.提高組織效率

D.確保所有交易都經(jīng)過授權(quán)

4.下列哪項不是審計師在審計過程中獲取的審計證據(jù)?

A.財務(wù)報表

B.內(nèi)部控制手冊

C.管理層的聲明

D.審計師的個人觀點

5.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計意見的類型?

A.無保留意見

B.保留意見

C.拒絕表示意見

D.無條件意見

6.下列哪項不是審計師在審計過程中應(yīng)當遵循的職業(yè)道德原則?

A.獨立性

B.客觀性

C.保密性

D.利益沖突

7.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計風(fēng)險的三要素?

A.風(fēng)險因素

B.風(fēng)險評估

C.風(fēng)險控制

D.風(fēng)險承受

8.下列哪項不是審計師在審計過程中應(yīng)當關(guān)注的財務(wù)報表披露問題?

A.財務(wù)報表編制基礎(chǔ)

B.財務(wù)報表編制方法

C.財務(wù)報表列報

D.財務(wù)報表附注的完整性

9.審計師在審計過程中,以下哪項不是審計證據(jù)的來源?

A.被審計單位內(nèi)部記錄

B.外部獨立來源

C.管理層的口頭聲明

D.審計師的個人經(jīng)驗

10.下列哪項不是審計師在審計過程中應(yīng)當關(guān)注的審計報告內(nèi)容?

A.審計意見

B.審計發(fā)現(xiàn)

C.審計結(jié)論

D.審計師的工作時間記錄

試卷答案如下:

一、多項選擇題答案:

1.A,B,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

二、判斷題答案:

1.√

2.√

3.√

4.×

5.×

6.√

7.√

8.×

9.√

10.√

三、簡答題答案:

1.審計師評估內(nèi)部控制的有效性,通常通過了解內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行情況,包括對內(nèi)部控制的健全性、合理性、執(zhí)行效率和效果進行評估,以及通過測試控制活動來驗證控制是否能夠有效執(zhí)行。

2.審計師處理舞弊跡象,應(yīng)首先確認舞弊跡象的存在,然后評估舞弊的可能性和重要性,接著收集和分析相關(guān)證據(jù),并考慮舞弊的影響,最后與被審計單位管理層溝通并采取適當措施。

3.審計報告應(yīng)包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)、審計結(jié)論、審計依據(jù)和審計過程描述等內(nèi)容。

4.審計師確保審計程序的合理性和充分性,需通過恰當?shù)挠媱澓蛨?zhí)行審計程序,包括選擇適當?shù)膶徲嫹椒?、收集足夠的審計證據(jù),以及評價審計證據(jù)的充分性和適當性。

四、論述題答案:

1.審計師在審計過程中,平衡審計風(fēng)險與審計成本的優(yōu)化關(guān)系,需

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