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文檔簡介

深圳稅審報告報告目的:本報告是基于對深圳某公司2019年度稅務審計所進行的審核,并提供了符合中國會計準則及稅收法規(guī)的會計報表。報告范圍:本報告覆蓋深圳某公司在2019年度的會計記錄以及相應的會計報表。審計方法:本次審計采用了符合審計準則的審核方式,包括但不限于:-對財務報表、賬簿、會計記錄、計算機處理系統(tǒng)等進行了審計-對公司資產(chǎn)的實物盤點和評估-對內部控制系統(tǒng)的評估審計結論:-本次稅務審計的會計報表反映了公司在2019年度的財務狀況、業(yè)績和現(xiàn)金流量狀況,符合中國會計準則的要求;-在審計中未發(fā)現(xiàn)任何影響會計報表公正性、準確性和完整性的重大審計調整事項;-公司在稅務報告領域遵守了國家相關的稅收法律法規(guī)以及稅務規(guī)章制度,未出現(xiàn)任何違規(guī)行為。建議事項:在本次審計中,我們對公司內部控制系統(tǒng)進行了評估,發(fā)現(xiàn)了一些存在的問題,我們建議公司采取改善措施,完善資產(chǎn)管理制度、財務管理制度、內部審計制度等,確保公司內部控制的有效運作。免責聲明:本報告僅針對深圳某公司的財務狀況和稅務報告情況進行了審計,未對公司經(jīng)營管理等其他方面進行審計。本報告所提供的結論僅限于本次審計過程中所收集的信息,并且只基于現(xiàn)有的客觀證據(jù)。鑒于外界因素的變化,報告所做出的結論未必能夠持續(xù)準確地反映公司未來的財務狀況和經(jīng)營績效。最后,本報告并未對公司負有審核責任。結論:在本次審計過程中,我們對深圳某公司的會計報表、稅務報告進行了審核,確認符合中國會計準則和稅收法規(guī)的要

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