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文檔簡介
2025審計干部遴選試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.審計的基本職能是()A.經(jīng)濟監(jiān)督B.經(jīng)濟鑒證C.經(jīng)濟評價D.經(jīng)濟管理答案:A2.下列哪項不屬于審計證據(jù)的特征()A.充分性B.適當(dāng)性C.復(fù)雜性D.相關(guān)性答案:C3.內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置應(yīng)遵循()原則。A.獨立性B.權(quán)威性C.全面性D.效益性答案:A4.審計工作底稿的所有權(quán)屬于()A.被審計單位B.審計委托人C.審計人員所在的審計機構(gòu)D.國家答案:C5.我國國家審計機關(guān)屬于()A.立法型B.司法型C.行政型D.獨立型答案:C6.審計計劃一般包括()A.項目審計計劃和審計方案B.總體審計策略和具體審計計劃C.長期審計計劃和短期審計計劃D.綜合審計計劃和專項審計計劃答案:B7.審計風(fēng)險模型中,審計風(fēng)險=()A.重大錯報風(fēng)險×檢查風(fēng)險B.固有風(fēng)險×控制風(fēng)險C.控制風(fēng)險×檢查風(fēng)險D.固有風(fēng)險×檢查風(fēng)險答案:A8.下列哪種審計方法屬于審查書面資料的方法()A.監(jiān)盤B.觀察C.函證D.分析性復(fù)核答案:D9.對被審計單位內(nèi)部控制制度進行符合性測試,一般采用()A.統(tǒng)計抽樣法B.經(jīng)驗估計法C.詳細審計法D.抽查法答案:D10.經(jīng)濟效益審計的目的是()A.提高被審計單位的經(jīng)濟效益B.查處違規(guī)違紀行為C.對財務(wù)收支的真實性進行審查D.對內(nèi)部控制進行評價答案:A二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.審計按主體分類可以分為()A.國家審計B.內(nèi)部審計C.社會審計D.財政審計E.金融審計答案:ABC2.審計證據(jù)按其形式不同可分為()A.實物證據(jù)B.書面證據(jù)C.口頭證據(jù)D.環(huán)境證據(jù)E.視聽證據(jù)答案:ABCDE3.內(nèi)部控制的要素包括()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)督答案:ABCDE4.審計工作底稿的作用包括()A.聯(lián)結(jié)整個審計工作的紐帶B.形成審計結(jié)論、發(fā)表審計意見的直接依據(jù)C.明確審計人員責(zé)任和考核審計人員的依據(jù)D.為審計質(zhì)量控制與質(zhì)量檢查提供了可能E.對未來審計業(yè)務(wù)具有參考備查價值答案:ABCDE5.審計抽樣的基本程序包括()A.確定審計對象總體B.確定樣本量C.選取樣本D.對樣本進行審查E.評價抽樣結(jié)果答案:ABCDE6.下列屬于審計報告的基本要素的有()A.標題B.收件人C.正文D.附件E.簽章答案:ABCDE7.經(jīng)濟效益審計的內(nèi)容包括()A.經(jīng)營審計B.管理審計C.財務(wù)審計D.資源利用審計E.環(huán)境審計答案:ABD8.審計人員的職業(yè)道德包括()A.獨立B.客觀C.公正D.保密E.職業(yè)勝任能力答案:ABCDE9.審計的準備階段主要工作包括()A.了解被審計單位基本情況B.簽訂審計業(yè)務(wù)約定書C.初步評價被審計單位內(nèi)部控制D.確定重要性水平E.分析審計風(fēng)險答案:ABCDE10.下列屬于審計按目的和內(nèi)容分類的有()A.財政財務(wù)審計B.財經(jīng)法紀審計C.經(jīng)濟效益審計D.經(jīng)濟責(zé)任審計E.環(huán)境審計答案:ABCDE三、判斷題(每題2分,共10題)1.審計機關(guān)有權(quán)對被審計單位正在進行的違反國家規(guī)定的財政收支、財務(wù)收支行為予以制止。()答案:正確2.審計工作底稿必須由審計人員、被審計單位有關(guān)人員簽名蓋章。()答案:錯誤3.內(nèi)部控制越健全,審計風(fēng)險越低。()答案:正確4.審計人員在進行審計抽樣時,可以隨意確定樣本量。()答案:錯誤5.經(jīng)濟效益審計就是對企業(yè)財務(wù)收支的效益性進行審查。()答案:錯誤6.國家審計機關(guān)對內(nèi)部審計機構(gòu)具有業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的職能。()答案:正確7.審計報告應(yīng)當(dāng)征求被審計單位的意見。()答案:正確8.審計證據(jù)越多越好。()答案:錯誤9.所有的審計都需要進行符合性測試。()答案:錯誤10.內(nèi)部審計只對本單位負責(zé),與國家審計和社會審計沒有關(guān)系。()答案:錯誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述審計的獨立性。答案:審計的獨立性是指審計機構(gòu)和審計人員在審計過程中自始至終不受外來或內(nèi)在因素的影響和干擾。包括機構(gòu)獨立,即審計機構(gòu)獨立于被審計單位之外;人員獨立,審計人員與被審計單位不存在經(jīng)濟利害關(guān)系;工作獨立,審計工作不受被審計單位及其他部門的干涉。2.簡要說明審計工作底稿的編制要求。答案:審計工作底稿的編制要求包括內(nèi)容完整,應(yīng)記錄審計過程中的所有重要事項;標識一致,各種符號、標識應(yīng)統(tǒng)一;記錄清晰,文字、數(shù)字等書寫要清楚;結(jié)論明確,對審計事項要有明確的結(jié)論判斷。3.簡述內(nèi)部控制的局限性。答案:內(nèi)部控制存在局限性,如人為錯誤,包括設(shè)計人員設(shè)計缺陷和操作人員執(zhí)行失誤;串通舞弊,內(nèi)部人員相互勾結(jié)可避開控制;管理層凌駕,管理層可繞過內(nèi)部控制進行操作;成本效益原則制約,控制成本過高時可能放棄部分控制。4.說明審計風(fēng)險的構(gòu)成要素及其關(guān)系。答案:審計風(fēng)險由重大錯報風(fēng)險和檢查風(fēng)險構(gòu)成。重大錯報風(fēng)險是指財務(wù)報表在審計前存在重大錯報的可能性,檢查風(fēng)險是指某一認定存在錯報,該錯報單獨或連同其他錯報是重大的,但審計人員未能發(fā)現(xiàn)這種錯報的可能性。審計風(fēng)險=重大錯報風(fēng)險×檢查風(fēng)險。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論如何提高審計質(zhì)量。答案:提高審計質(zhì)量可從多方面入手。一是提高審計人員素質(zhì),包括專業(yè)知識與職業(yè)道德。二是完善審計程序,嚴格按流程操作。三是加強審計質(zhì)量控制,建立有效的內(nèi)部審核機制。四是利用先進審計技術(shù)方法,提高審計效率與準確性。2.闡述內(nèi)部審計在企業(yè)管理中的作用。答案:內(nèi)部審計在企業(yè)管理中有重要作用??杀O(jiān)督企業(yè)經(jīng)營活動是否合規(guī),評估內(nèi)部控制有效性,發(fā)現(xiàn)管理漏洞并提出改進建議,促進企業(yè)資源合理利用,提高經(jīng)濟效益,為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略提供決策依據(jù)等。3.分析國家審計在宏觀經(jīng)濟調(diào)控中的角色。答案:國家審計在宏觀經(jīng)濟調(diào)控中扮演重要角色。它能監(jiān)督宏觀經(jīng)濟政策執(zhí)行情況,揭示
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