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年國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師考試真題試卷(內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù))一、單項(xiàng)選擇題(共100題,每題1分,每題只有一個(gè)正確答案)1.以下哪項(xiàng)活動(dòng)不屬于內(nèi)部審計(jì)的確認(rèn)服務(wù)?A.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)B.合規(guī)性審計(jì)C.績(jī)效審計(jì)D.內(nèi)部控制咨詢答案:D2.內(nèi)部審計(jì)師在開展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)保持的最低程度的獨(dú)立性是?A.形式上的獨(dú)立B.實(shí)質(zhì)上的獨(dú)立C.組織地位的獨(dú)立D.職能上的獨(dú)立答案:B3.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)章程中應(yīng)包含的內(nèi)容?A.內(nèi)部審計(jì)人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)B.內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)的具體審計(jì)程序C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限D(zhuǎn).內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的時(shí)間安排答案:C4.在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí),內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)首先考慮的因素是?A.組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果B.以往審計(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果C.審計(jì)資源的可用性D.管理層的要求答案:A5.以下哪種審計(jì)證據(jù)的可靠性最高?A.被審計(jì)單位管理層提供的書面聲明B.內(nèi)部審計(jì)師親自觀察獲取的證據(jù)C.被審計(jì)單位內(nèi)部編制的會(huì)計(jì)記錄D.外部供應(yīng)商提供的對(duì)賬單答案:B6.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行抽樣審計(jì)時(shí),確定樣本規(guī)模不需要考慮的因素是?A.可接受的抽樣風(fēng)險(xiǎn)B.總體規(guī)模C.預(yù)計(jì)總體誤差D.審計(jì)結(jié)論的重要性水平答案:D7.下列哪項(xiàng)控制屬于預(yù)防性控制?A.定期對(duì)存貨進(jìn)行盤點(diǎn)B.對(duì)交易進(jìn)行授權(quán)審批C.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表D.對(duì)異常交易進(jìn)行調(diào)查答案:B8.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)內(nèi)部控制時(shí),應(yīng)當(dāng)關(guān)注的要素不包括?A.控制環(huán)境B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程C.會(huì)計(jì)系統(tǒng)D.組織架構(gòu)答案:D9.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)采取的措施是?A.直接向管理層報(bào)告B.擴(kuò)大審計(jì)程序的范圍C.立即終止審計(jì)業(yè)務(wù)D.調(diào)整審計(jì)目標(biāo)答案:B10.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)報(bào)告中應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容?A.審計(jì)目的和范圍B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)和結(jié)論C.審計(jì)建議D.被審計(jì)單位的反饋意見答案:D11.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行后續(xù)審計(jì)時(shí),主要關(guān)注的是?A.被審計(jì)單位是否采納了審計(jì)建議B.被審計(jì)單位是否對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改C.審計(jì)建議的有效性D.審計(jì)程序的合理性答案:B12.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在開展風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素?A.組織的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度B.組織的財(cái)務(wù)狀況C.組織的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)D.組織的人力資源管理答案:A13.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師需要運(yùn)用職業(yè)判斷的情況不包括?A.確定審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間和范圍B.評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的充分性和適當(dāng)性C.識(shí)別和評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)D.計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體數(shù)值答案:D14.以下哪種溝通方式最適合內(nèi)部審計(jì)師向高層管理層匯報(bào)審計(jì)結(jié)果?A.書面報(bào)告B.口頭匯報(bào)C.幻燈片演示D.視頻會(huì)議答案:A15.內(nèi)部審計(jì)師在開展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守的職業(yè)道德規(guī)范不包括?A.誠(chéng)信B.客觀C.保密D.盈利性答案:D16.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在組織中的最佳定位?A.隸屬于財(cái)務(wù)部門B.隸屬于人力資源部門C.直接向董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告D.向總經(jīng)理報(bào)告答案:C17.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制存在重大缺陷,應(yīng)當(dāng)采取的措施是?A.向管理層提出整改建議B.向董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告C.立即通知外部審計(jì)師D.在審計(jì)報(bào)告中詳細(xì)披露答案:B18.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)的職能?A.監(jiān)督B.評(píng)價(jià)C.咨詢D.決策答案:D19.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)抽樣時(shí),常用的抽樣方法不包括?A.簡(jiǎn)單隨機(jī)抽樣B.系統(tǒng)抽樣C.分層抽樣D.隨意抽樣答案:D20.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素?A.證據(jù)的來源和可靠性B.證據(jù)的數(shù)量C.證據(jù)與審計(jì)目標(biāo)的相關(guān)性D.以上都是答案:D21.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師需要了解被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)流程,其目的是?A.識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)B.確定審計(jì)重點(diǎn)C.評(píng)估內(nèi)部控制的有效性D.以上都是答案:D22.以下哪種審計(jì)方法最適合用于測(cè)試內(nèi)部控制的有效性?A.穿行測(cè)試B.實(shí)質(zhì)性測(cè)試C.分析性復(fù)核D.函證答案:A23.內(nèi)部審計(jì)師在編制審計(jì)工作底稿時(shí),應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容不包括?A.審計(jì)項(xiàng)目的名稱和時(shí)間B.審計(jì)程序的執(zhí)行情況C.審計(jì)證據(jù)的記錄D.被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表答案:D24.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在開展舞弊審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的跡象?A.異常的交易行為B.內(nèi)部控制的缺陷C.管理層的異常變動(dòng)D.以上都是答案:D25.在審計(jì)結(jié)束后,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià),其目的是?A.提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率B.為今后的審計(jì)工作提供經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)C.滿足管理層的要求D.以上都是答案:D26.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中可以使用的信息技術(shù)工具?A.審計(jì)軟件B.電子表格C.數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)D.辦公自動(dòng)化軟件答案:D27.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮的因素不包括?A.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性B.風(fēng)險(xiǎn)造成的損失程度C.風(fēng)險(xiǎn)的控制措施D.風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)主體答案:D28.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在與被審計(jì)單位溝通時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則?A.誠(chéng)實(shí)、客觀、尊重B.簡(jiǎn)潔、明了、準(zhǔn)確C.及時(shí)、有效、全面D.以上都是答案:D29.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師需要對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,常用的分析方法不包括?A.比較分析B.比率分析C.趨勢(shì)分析D.實(shí)地觀察答案:D30.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的治理結(jié)構(gòu)時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容?A.董事會(huì)的組成和運(yùn)作B.管理層的職責(zé)和權(quán)限C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的地位和作用D.以上都是答案:D31.內(nèi)部審計(jì)師在開展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)是?A.《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》B.《注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》C.《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》D.《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范》答案:A32.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在確定審計(jì)范圍時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素?A.組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)和流程B.相關(guān)法律法規(guī)和政策要求C.管理層的關(guān)注點(diǎn)和期望D.以上都是答案:D33.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在違反法律法規(guī)的行為,應(yīng)當(dāng)采取的措施是?A.向管理層報(bào)告B.向董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告C.向外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告D.根據(jù)組織的政策和程序采取適當(dāng)措施答案:D34.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)報(bào)告中提出審計(jì)建議的要求?A.建議具有針對(duì)性和可操作性B.建議基于審計(jì)發(fā)現(xiàn)和結(jié)論C.建議能夠解決被審計(jì)單位存在的問題D.建議必須得到管理層的認(rèn)可答案:D35.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行后續(xù)審計(jì)時(shí),應(yīng)當(dāng)評(píng)估的內(nèi)容不包括?A.被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)建議的采納情況B.整改措施的有效性C.新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是否出現(xiàn)D.審計(jì)人員的工作表現(xiàn)答案:D36.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在開展合規(guī)性審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容?A.組織是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和政策要求B.組織的內(nèi)部控制是否有效C.組織的財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)可靠D.組織的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否達(dá)標(biāo)答案:A37.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師需要獲取審計(jì)證據(jù),獲取審計(jì)證據(jù)的方法不包括?A.檢查B.觀察C.詢問D.猜測(cè)答案:D38.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素?A.內(nèi)部控制是否合理設(shè)計(jì)B.內(nèi)部控制是否得到有效執(zhí)行C.內(nèi)部控制是否能夠?qū)崿F(xiàn)組織的目標(biāo)D.以上都是答案:D39.內(nèi)部審計(jì)師在編制審計(jì)計(jì)劃時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮的因素不包括?A.組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度工作計(jì)劃B.上一年度審計(jì)計(jì)劃的完成情況C.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)意見D.內(nèi)部審計(jì)資源的配置情況答案:C40.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在與管理層溝通審計(jì)結(jié)果時(shí)應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)?A.以客觀、公正的態(tài)度陳述審計(jì)發(fā)現(xiàn)B.避免使用專業(yè)術(shù)語,確保管理層能夠理解C.重點(diǎn)關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)的影響和后果D.以上都是答案:D41.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位的管理層存在重大舞弊嫌疑,應(yīng)當(dāng)采取的措施是?A.立即向董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告B.擴(kuò)大審計(jì)程序,收集更多證據(jù)C.保持謹(jǐn)慎,避免打草驚蛇D.以上都是答案:D42.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)工作中需要具備的專業(yè)能力?A.內(nèi)部審計(jì)知識(shí)和技能B.會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)知識(shí)C.信息技術(shù)知識(shí)D.市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)答案:D43.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)抽樣時(shí),樣本規(guī)模的確定通常與哪些因素相關(guān)?A.可接受的誤受風(fēng)險(xiǎn)和誤拒風(fēng)險(xiǎn)B.總體的變異性C.預(yù)計(jì)總體誤差D.以上都是答案:D44.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的風(fēng)險(xiǎn)管理過程時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的環(huán)節(jié)?A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)D.以上都是答案:D45.在審計(jì)報(bào)告中,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行清晰的描述,描述內(nèi)容不包括?A.問題的性質(zhì)和表現(xiàn)形式B.涉及的部門和人員C.問題產(chǎn)生的原因D.問題的解決方案答案:D46.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容?A.組織的資源利用效率和效果B.組織的成本控制情況C.組織的盈利能力D.以上都是答案:D47.內(nèi)部審計(jì)師在與被審計(jì)單位溝通時(shí),應(yīng)當(dāng)采用的溝通方式不包括?A.書面溝通B.口頭溝通C.肢體語言溝通D.網(wǎng)絡(luò)溝通答案:C48.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在確定審計(jì)重點(diǎn)時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素?A.風(fēng)險(xiǎn)較高的領(lǐng)域B.管理層關(guān)注的領(lǐng)域C.以往審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題較多的領(lǐng)域D.以上都是答案:D49.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師需要對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)部控制進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試的方法不包括?A.詢問相關(guān)人員B.檢查相關(guān)文件和記錄C.重新執(zhí)行內(nèi)部控制程序D.分析財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)答案:D50.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在編制審計(jì)工作底稿時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則?A.準(zhǔn)確性和完整性B.清晰性和可理解性C.相關(guān)性和重要性D.以上都是答案:D51.內(nèi)部審計(jì)師在開展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎,職業(yè)謹(jǐn)慎要求內(nèi)部審計(jì)師?A.識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)B.合理運(yùn)用審計(jì)資源C.避免忽視明顯的審計(jì)線索D.以上都是答案:D52.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的治理過程時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素?A.治理結(jié)構(gòu)的合理性B.治理機(jī)制的有效性C.治理人員的勝任能力D.以上都是答案:D53.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大錯(cuò)報(bào),應(yīng)當(dāng)采取的措施是?A.要求管理層進(jìn)行調(diào)整B.在審計(jì)報(bào)告中披露C.考慮對(duì)審計(jì)意見的影響D.以上都是答案:D54.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中可以利用的外部資源?A.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和最佳實(shí)踐B.外部專家的意見C.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的財(cái)務(wù)報(bào)表D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定答案:C55.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),常用的方法不包括?A.風(fēng)險(xiǎn)矩陣法B.情景分析法C.德爾菲法D.平衡計(jì)分卡法答案:D56.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在與審計(jì)委員會(huì)溝通時(shí)應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)匯報(bào)的內(nèi)容?A.重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)B.審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的績(jī)效D.以上都是答案:D57.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師需要對(duì)被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行分析,分析的目的是?A.識(shí)別流程中的低效環(huán)節(jié)B.評(píng)估流程的內(nèi)部控制效果C.確定流程的改進(jìn)空間D.以上都是答案:D58.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的信息系統(tǒng)控制時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容?A.訪問控制B.數(shù)據(jù)完整性C.系統(tǒng)備份和恢復(fù)D.以上都是答案:D59.內(nèi)部審計(jì)師在編制審計(jì)報(bào)告時(shí),應(yīng)當(dāng)確保報(bào)告的結(jié)構(gòu)合理,結(jié)構(gòu)通常包括?A.引言、審計(jì)發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議B.標(biāo)題、目錄、正文和附件C.審計(jì)目的、范圍、方法和結(jié)果D.以上都是答案:A60.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在開展后續(xù)審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的步驟?A.確定后續(xù)審計(jì)的范圍和重點(diǎn)B.收集和分析被審計(jì)單位的整改證據(jù)C.評(píng)估整改措施的有效性D.以上都是答案:D61.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在利益沖突的情況,應(yīng)當(dāng)采取的措施是?A.向管理層報(bào)告B.評(píng)估利益沖突對(duì)審計(jì)的影響C.確定是否需要采取進(jìn)一步行動(dòng)D.以上都是答案:D62.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)工作中需要遵守的保密原則?A.對(duì)審計(jì)過程中獲取的信息保密B.不得利用審計(jì)信息謀取私利C.不得向外部披露審計(jì)工作底稿D.可以向家人透露審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題答案:D63.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)抽樣時(shí),樣本的選取應(yīng)當(dāng)遵循的原則是?A.隨機(jī)性B.代表性C.可操作性D.以上都是答案:D64.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的人力資源管理控制時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容?A.招聘和選拔程序B.培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃C.績(jī)效考核和薪酬體系D.以上都是答案:D65.在審計(jì)報(bào)告中,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)結(jié)論進(jìn)行明確的表述,結(jié)論應(yīng)當(dāng)基于?A.審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)證據(jù)B.管理層的陳述和解釋C.內(nèi)部審計(jì)師的主觀判斷D.外部專家的意見答案:A66.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在開展環(huán)境審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容?A.組織的環(huán)境政策和目標(biāo)B.環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況C.環(huán)境管理體系的有效性D.以上都是答案:D67.內(nèi)部審計(jì)師在與被審計(jì)單位溝通審計(jì)結(jié)果時(shí),應(yīng)當(dāng)給予被審計(jì)單位的機(jī)會(huì)不包括?A.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行解釋和說明B.提出整改措施和計(jì)劃C.對(duì)審計(jì)結(jié)論進(jìn)行質(zhì)疑和反駁D.要求修改審計(jì)報(bào)告答案:D68.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在確定審計(jì)程序的性質(zhì)、時(shí)間和范圍時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮的因素?A.審計(jì)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果B.被審計(jì)單位的規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度C.審計(jì)人員的專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)D.以上都是答案:D69.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師需要對(duì)被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行審查,審查的目的是?A.確保會(huì)計(jì)政策的合理性和一致性B.評(píng)估會(huì)計(jì)估計(jì)的恰當(dāng)性C.發(fā)現(xiàn)可能存在的財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)報(bào)D.以上都是答案:D70.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的采購(gòu)與付款循環(huán)內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的環(huán)節(jié)?A.采購(gòu)申請(qǐng)的審批B.供應(yīng)商的選擇和評(píng)估C.采購(gòu)合同的簽訂和執(zhí)行D.以上都是答案:D71.內(nèi)部審計(jì)師在編制審計(jì)工作底稿時(shí),應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)證據(jù)進(jìn)行編號(hào)和索引,其目的是?A.便于審計(jì)證據(jù)的管理和查閱B.確保審計(jì)證據(jù)的完整性C.體現(xiàn)審計(jì)工作的邏輯性D.以上都是答案:D72.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在開展質(zhì)量審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容?A.組織的質(zhì)量管理體系B.產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)C.質(zhì)量控制措施的有效性D.以上都是答案:D73.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位的預(yù)算管理存在漏洞,應(yīng)當(dāng)采取的措施是?A.提出改進(jìn)預(yù)算管理的建議B.評(píng)估預(yù)算執(zhí)行情況C.分析預(yù)算編制的合理性D.以上都是答案:D74.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)過程中可以采用的分析性復(fù)核方法?A.比較分析B.比率分析C.趨勢(shì)分析D.細(xì)節(jié)測(cè)試答案:D75.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制時(shí),應(yīng)當(dāng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)不包括?A.銷售收入的虛增或虛減B.應(yīng)收賬款的壞賬風(fēng)險(xiǎn)C.銷售合同的違約風(fēng)險(xiǎn)D.銷售費(fèi)用的不合理支出答案:C76.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在開展IT審計(jì)時(shí)應(yīng)當(dāng)具備的專業(yè)知識(shí)?A.信息技術(shù)一般控制和應(yīng)用控制B.數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)安全C.軟件開發(fā)和系統(tǒng)維護(hù)D.以上都是答案:D77.在審計(jì)報(bào)告中,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)明確審計(jì)建議的責(zé)任主體,責(zé)任主體通常是?A.被審計(jì)單位的管理層B.董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)C.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)D.外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)答案:A78.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)需要考慮的內(nèi)部因素?A.組織的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)流程B.組織的治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制C.組織的人力資源和企業(yè)文化D.以上都是答案:D79.內(nèi)部審計(jì)師在開展審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)與被審計(jì)單位建立良好的溝通關(guān)系,溝通的目的不包括?A.獲取必要的審計(jì)信息B.了解被審計(jì)單位的需求和期望C.減少審計(jì)過程中的阻力D.幫助被審計(jì)單位解決所有問題答案:D80.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的固定資產(chǎn)管理內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容?A.固定資產(chǎn)的采購(gòu)和驗(yàn)收B.固定資產(chǎn)的使用和維護(hù)C.固定資產(chǎn)的處置和報(bào)廢D.以上都是答案:D81.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師需要對(duì)被審計(jì)單位的成本費(fèi)用進(jìn)行審查,審查的重點(diǎn)不包括?A.成本費(fèi)用的真實(shí)性和合法性B.成本費(fèi)用的歸集和分配C.成本費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行情況D.成本費(fèi)用的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力答案:D82.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在編制審計(jì)計(jì)劃時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則?A.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則B.重要性原則C.效率和效果原則D.以上都是答案:D83.內(nèi)部審計(jì)師在與外部審計(jì)師進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)時(shí),應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容不包括?A.審計(jì)范圍和審計(jì)重點(diǎn)的協(xié)調(diào)B.審計(jì)證據(jù)的共享和利用C.審計(jì)意見的溝通和協(xié)調(diào)D.審計(jì)收費(fèi)的協(xié)商和確定答案:D84.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的存貨管理內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的環(huán)節(jié)?A.存貨的采購(gòu)和入庫(kù)B.存貨的儲(chǔ)存和保管C.存貨的發(fā)出和盤點(diǎn)D.以上都是答案:D85.在審計(jì)報(bào)告中,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)審計(jì)工作的局限性進(jìn)行說明,局限性可能包括?A.審計(jì)時(shí)間和資源的限制B.審計(jì)方法和程序的限制C.被審計(jì)單位提供信息的限制D.以上都是答案:D86.以下哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在開展合規(guī)性審計(jì)時(shí)需要收集的證據(jù)?A.相關(guān)法律法規(guī)和政策文件B.被審計(jì)單位的合規(guī)記錄和報(bào)告C.管理層的合規(guī)聲明和承諾D.以上都是答案:D87.內(nèi)部審計(jì)師在進(jìn)行審計(jì)抽樣時(shí),如果發(fā)現(xiàn)樣本中存在誤差,應(yīng)當(dāng)采取的措施是?A.推斷總體誤差B.擴(kuò)大樣本規(guī)模C.重新選擇樣本D.以上都是答案:D88.下列哪項(xiàng)是內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的研發(fā)管理內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)當(dāng)關(guān)注的內(nèi)容?A.研發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)和審批B.研發(fā)費(fèi)用的核算和管理C.研發(fā)成果的保護(hù)和轉(zhuǎn)化D.以上都是答案:D89.在審計(jì)過程中,內(nèi)部審計(jì)師發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位的管理層存在越權(quán)行為,應(yīng)當(dāng)采取的措施是?A.向董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告B.評(píng)估越權(quán)行為的影響和后果C.確定是否需要進(jìn)行進(jìn)一步審計(jì)D.以上都是答案:D90.以下哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部審計(jì)師在審計(jì)工作中需要運(yùn)用的溝通技巧?A.傾聽技巧B.表達(dá)技巧C.談判技巧D.寫作技巧答案:C91.內(nèi)部審計(jì)師在評(píng)價(jià)組織的資金
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