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文檔簡介
2024年審計師考試有效復(fù)習(xí)試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于審計師職業(yè)道德的基本原則?
A.獨立性
B.客觀性
C.專業(yè)勝任能力
D.保密性
2.下列哪些屬于內(nèi)部控制的基本要素?
A.控制環(huán)境
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
3.下列哪些屬于審計師進(jìn)行風(fēng)險評估的方法?
A.審計抽樣
B.審計測試
C.審計調(diào)查
D.審計分析
4.下列哪些屬于審計師進(jìn)行實質(zhì)性程序的方法?
A.審計證據(jù)
B.審計程序
C.審計結(jié)論
D.審計報告
5.下列哪些屬于審計師進(jìn)行審計報告的程序?
A.審計計劃
B.審計執(zhí)行
C.審計評價
D.審計報告
6.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)遵守的法律法規(guī)?
A.《中華人民共和國審計法》
B.《中華人民共和國公司法》
C.《中華人民共和國證券法》
D.《中華人民共和國會計法》
7.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)注意的問題?
A.審計證據(jù)的充分性和適當(dāng)性
B.審計程序的科學(xué)性和合理性
C.審計結(jié)論的客觀性和公正性
D.審計報告的真實性和完整性
8.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)遵循的程序?
A.審計計劃
B.審計執(zhí)行
C.審計評價
D.審計報告
9.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)注意的審計風(fēng)險?
A.審計風(fēng)險
B.審計風(fēng)險因素
C.審計風(fēng)險控制
D.審計風(fēng)險評價
10.下列哪些屬于審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)注意的審計質(zhì)量?
A.審計質(zhì)量
B.審計質(zhì)量控制
C.審計質(zhì)量評價
D.審計質(zhì)量改進(jìn)
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,不受任何外部壓力的影響,保持獨立性。()
2.內(nèi)部控制的有效性可以通過審計師對內(nèi)部控制測試的結(jié)果直接判斷。()
3.審計師在審計過程中,應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采用審計抽樣方法獲取審計證據(jù)。()
4.審計師在編制審計報告時,應(yīng)當(dāng)對被審計單位的所有財務(wù)報表項目進(jìn)行評價。()
5.審計師在審計過程中,如果發(fā)現(xiàn)被審計單位存在重大舞弊行為,應(yīng)當(dāng)立即向其報告。()
6.審計師在審計過程中,對于無法獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)的情況,可以不發(fā)表審計意見。()
7.審計師在審計過程中,對于被審計單位的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當(dāng)提出改進(jìn)建議。()
8.審計師在審計過程中,對于發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)財務(wù)處理,可以直接調(diào)整被審計單位的財務(wù)報表。()
9.審計師在審計過程中,對于被審計單位的重大事項,應(yīng)當(dāng)在審計報告中予以披露。()
10.審計師在審計過程中,對于被審計單位的會計政策變更,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行追溯調(diào)整。()
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)如何評估和應(yīng)對審計風(fēng)險。
2.簡述內(nèi)部控制與審計的關(guān)系,以及審計師在審計過程中對內(nèi)部控制的態(tài)度。
3.簡述審計師在審計過程中獲取審計證據(jù)的幾種主要方法,并說明其優(yōu)缺點。
4.簡述審計師在編制審計報告時,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則和程序。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述審計師在審計過程中如何平衡獨立性與職業(yè)判斷的關(guān)系,并舉例說明。
2.論述在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下,審計師如何應(yīng)對新興技術(shù)和復(fù)雜交易對審計工作帶來的挑戰(zhàn)。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,以下哪項不是其首要職責(zé)?
A.評估財務(wù)報表的公允性
B.確保被審計單位的合法性
C.保護被審計單位的商業(yè)秘密
D.識別和報告舞弊行為
2.內(nèi)部控制的核心是:
A.管理層
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
3.下列哪項不是審計師進(jìn)行風(fēng)險評估的步驟?
A.確定審計風(fēng)險
B.評估控制風(fēng)險
C.設(shè)計實質(zhì)性程序
D.審計抽樣
4.審計師在獲取審計證據(jù)時,以下哪種方法不是直接獲取證據(jù)的方式?
A.審計觀察
B.審計詢問
C.審計函證
D.審計計算
5.下列哪項不是審計師在編制審計報告時應(yīng)當(dāng)考慮的因素?
A.財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)
B.審計程序的結(jié)果
C.被審計單位的管理層聲明
D.被審計單位的市場地位
6.審計師在審計過程中,以下哪種情況不屬于重大審計差異?
A.被審計單位對財務(wù)報表的披露存在錯誤
B.被審計單位的內(nèi)部控制存在重大缺陷
C.被審計單位的財務(wù)報表存在誤導(dǎo)性陳述
D.被審計單位的財務(wù)報表存在不完整性
7.下列哪種審計報告格式不是標(biāo)準(zhǔn)審計報告?
A.非標(biāo)準(zhǔn)審計報告
B.無保留意見審計報告
C.保留意見審計報告
D.拒絕表示意見審計報告
8.審計師在審計過程中,以下哪種情況不應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無保留意見?
A.被審計單位的財務(wù)報表存在重大不確定性
B.被審計單位的內(nèi)部控制存在重大缺陷
C.被審計單位的財務(wù)報表存在重大舞弊行為
D.審計師無法獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)
9.下列哪種審計報告格式表明審計師對被審計單位的財務(wù)報表發(fā)表了無保留意見?
A.非標(biāo)準(zhǔn)審計報告
B.保留意見審計報告
C.無保留意見審計報告
D.拒絕表示意見審計報告
10.審計師在審計過程中,以下哪種情況不應(yīng)當(dāng)對被審計單位的財務(wù)報表發(fā)表否定意見?
A.被審計單位的財務(wù)報表存在重大錯誤
B.被審計單位的財務(wù)報表存在重大舞弊行為
C.審計師無法獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲嬜C據(jù)
D.被審計單位的財務(wù)報表存在誤導(dǎo)性陳述
試卷答案如下:
一、多項選擇題答案及解析思路:
1.ABCD解析:審計師的職業(yè)道德基本原則包括獨立性、客觀性、專業(yè)勝任能力和保密性。
2.ABCD解析:內(nèi)部控制的基本要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動和信息與溝通。
3.ABCD解析:審計師進(jìn)行風(fēng)險評估的方法包括審計抽樣、審計測試、審計調(diào)查和審計分析。
4.ABCD解析:審計師進(jìn)行實質(zhì)性程序的方法包括審計證據(jù)、審計程序、審計結(jié)論和審計報告。
5.ABCD解析:審計師進(jìn)行審計報告的程序包括審計計劃、審計執(zhí)行、審計評價和審計報告。
6.ABCD解析:審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)遵守的法律法規(guī)包括《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《中華人民共和國會計法》。
7.ABCD解析:審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)注意的問題包括審計證據(jù)的充分性和適當(dāng)性、審計程序的科學(xué)性和合理性、審計結(jié)論的客觀性和公正性以及審計報告的真實性和完整性。
8.ABCD解析:審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)遵循的程序包括審計計劃、審計執(zhí)行、審計評價和審計報告。
9.ABCD解析:審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)注意的審計風(fēng)險包括審計風(fēng)險、審計風(fēng)險因素、審計風(fēng)險控制和審計風(fēng)險評價。
10.ABCD解析:審計師在審計過程中應(yīng)當(dāng)注意的審計質(zhì)量包括審計質(zhì)量、審計質(zhì)量控制、審計質(zhì)量評價和審計質(zhì)量改進(jìn)。
二、判斷題答案及解析思路:
1.解析:正確,審計師的獨立性是執(zhí)行審計業(yè)務(wù)的基本要求。
2.解析:錯誤,審計師需要通過內(nèi)部控制測試的結(jié)果來評估內(nèi)部控制的有效性。
3.解析:錯誤,審計抽樣是一種獲取審計證據(jù)的方法,但不是唯一的方法。
4.解析:錯誤,審計師只需對財務(wù)報表中重要的項目進(jìn)行評價。
5.解析:正確,審計師發(fā)現(xiàn)重大舞弊行為應(yīng)當(dāng)立即報告。
6.解析:錯誤,無法獲取充分、適
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