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文檔簡介
集團公司發(fā)票及銷售出庫單管理規(guī)定1目的規(guī)范發(fā)票的開具、審批、保管,加強對發(fā)票的管理和監(jiān)督。2范圍適用于集團公司采購發(fā)票及銷貨發(fā)票的管理。3程序活動1采購發(fā)票采購發(fā)票是企業(yè)從外部購買原材料、機器設備及低值易耗品等取得的合法憑證。發(fā)票、入庫單、過磅單、化驗單、結算單的客戶名稱、物資名稱、數(shù)量、計量單位、規(guī)格型號必須相符,如有不符,財務不予接收。企業(yè)購貨取得的所有防偽稅控專用發(fā)票及運輸發(fā)票抵扣聯(lián),一律要求票面不折疊、不簽字、不涂抹、不粘貼、不裝訂,密碼要清潔,傳遞時將抵扣聯(lián)撤出單獨保存,發(fā)票簽字齊全后,再將抵扣聯(lián)連同發(fā)票一起交給財務部。4發(fā)票在稅務部門的抵扣期限為90天,凡是發(fā)票在2個月內未能辦理及審批完畢的,經(jīng)辦人需提前將抵扣聯(lián)送達財務部門進行認證抵扣,此類發(fā)票必須由財務人員明確標注“已抵扣”,方可進行傳遞審批。已認證的發(fā)票必須先辦理入庫手續(xù),并于認證當日起一個月內將發(fā)票傳遞至財務部。發(fā)票辦理手續(xù)由各單位、部門專人按程序傳遞,審批手續(xù)結束后需登記入賬的發(fā)票必須在當月25號前傳遞到財務部。3.1.6發(fā)票簽批時間:1)發(fā)票驗收(各企業(yè)倉庫)、總經(jīng)理簽字12天2)XX供銷、技術中心、運輸事業(yè)部簽字4天3)分管副總裁/總裁助理簽字7天4)財務審核簽字3天5)總裁辦審核簽字3天3.L7發(fā)票審核的諸環(huán)節(jié)不得無故拖延、扣押,對在審核中發(fā)現(xiàn)問題的應及時處理。相關領導應嚴格審核程序,縮短審核時間(因出差或其他事宜不能按時履行職責時,應安排清楚)。發(fā)票傳遞員建立健全傳遞記錄,并有傳遞人員簽字,防止遺失或漏缺。凡違背以上規(guī)定者,出現(xiàn)問題后給予責任人50-200元罰款,由此導致公司經(jīng)濟損失的,由責任人承擔相應損失。財務部每月末將付款超過三個月未來發(fā)票的供應商,按經(jīng)辦人所在單位分類匯總提報給各企業(yè)(部門)總經(jīng)理,要求經(jīng)辦人說明詳細原因由總經(jīng)理簽字認可,并在一周內回復,財務部將回復情況匯總上報執(zhí)行總裁批示。2銷貨發(fā)票2.1銷貨發(fā)票的開具2.1.1除XX水泥普通發(fā)票由銷售部門開具外,其他企業(yè)的發(fā)票均由財務部開具。3.2.1.2稅收軟件的結帳日期為月末最后一天,每月26-30(31)日這段時間內,無特殊情況,一律不得開具增值稅專用發(fā)票(水泥零售除外)。發(fā)票的反饋,用戶帶款提貨且錢貨兩清的銷售業(yè)務,發(fā)票開具部門直接向用戶開具發(fā)票;錢貨當時不能兩清的銷售業(yè)務,由經(jīng)辦人在發(fā)票記賬聯(lián)上簽字,同時填寫“發(fā)票收執(zhí)反饋單”。3.2.2.2.采用特快方式郵寄發(fā)票的必須保留郵寄存根;3.2.2.3.易貨業(yè)務由經(jīng)辦人在發(fā)票記帳聯(lián)上簽字;3.2.2.4.發(fā)票收執(zhí)反饋單返回日期(以財務部收到日期為準):省轄范圍內15天,省轄范圍外30天;.公司內部企業(yè)互開發(fā)票,可不開具發(fā)票收執(zhí)反饋單,但須在發(fā)票記賬聯(lián)上簽字;3.2.2.6.“發(fā)票收執(zhí)反饋單”一式兩聯(lián),第一聯(lián)存根,第二聯(lián)“回執(zhí)單”由經(jīng)辦人交用戶簽收后,返公司開票人按編號兩聯(lián)合并統(tǒng)一裝訂留存。3.2.3銷售出庫單管理產(chǎn)品出庫單開具由各企業(yè)銷售部門負責,出庫單一式七聯(lián):一聯(lián)存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)憑此聯(lián)結算、四聯(lián)運費結算、五聯(lián)隨貨同行、六聯(lián)倉庫、七聯(lián)出門證。產(chǎn)品出庫時,一律蓋產(chǎn)品出庫專用章(XX球管、XX管件由銷售部門蓋章,其它企業(yè)由財務部蓋章)。3.2.3.1.用戶自提:提貨人在出庫單上簽字,由財務部(銷售部門)蓋產(chǎn)品出庫專用章,并留取出庫單的“憑此聯(lián)結算”聯(lián)于次日交銷售部門;.送貨:送貨人在出庫單上簽字,由財務部(銷售部門)蓋產(chǎn)品出庫專用章,并留取出庫單的“憑此聯(lián)結算”聯(lián)于次日交銷售部門,司機(或經(jīng)辦人)持出庫單的“憑此聯(lián)結算“聯(lián)、''隨貨同行”聯(lián)到用戶驗收后,將“隨貨同行”聯(lián)交用戶留下,同時將用戶簽字的''憑此聯(lián)結算“聯(lián)交公司銷售部門,銷售部門收到司機(或經(jīng)辦人)交回用戶簽字的“憑此聯(lián)結算”聯(lián),在運費結算聯(lián)上簽字驗收,并將運費結算聯(lián)返給司機。XX水泥銷售出庫單管理:產(chǎn)品出庫單開具由銷售部門負責,出庫單一式三聯(lián):一聯(lián)隨貨同行、二聯(lián)結算(商檢)、三聯(lián)運費。產(chǎn)品出庫時,電腦打印出庫專用章。.用戶自提:提貨人在“大宗物料”軟件上電子簽名;銷售部發(fā)放提貨卡;提貨人憑卡提貨,裝貨完畢出門時,在門禁系統(tǒng)刷卡打印三聯(lián)出庫單并全部帶走。.送貨:送貨人在“大宗物料”軟件上電子簽名,司機(或經(jīng)辦人)持出庫單的“結算(商檢)”聯(lián)、“隨貨同行”聯(lián)到用戶驗收后,將“隨貨同行”聯(lián)交用戶留下,同時將用戶簽字的“結算(商檢)”聯(lián)交公司銷售部門;“運費”聯(lián)司機留存。銷售部門收到司機(或經(jīng)辦人)交回用戶簽字的全部“結算(商檢)”聯(lián)后,在運費結算發(fā)票上簽字確認。XX混凝土銷售出庫單管理:產(chǎn)品出庫單開具由銷售部門負責,出庫單一式七聯(lián):一聯(lián)存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)出庫、四連憑此聯(lián)結算、五聯(lián)隨貨通行、六聯(lián)出門證、七聯(lián)司機。產(chǎn)品出庫時由財務部蓋出庫專用章。.用戶自提:提貨人在出庫單上簽字,由財務部(銷售部門)蓋產(chǎn)品出庫專用章,并留取出庫單的“憑此聯(lián)結算"聯(lián)于當日交銷售部門。.送貨:送貨人在出庫單上簽字,由財務部蓋產(chǎn)品出庫專用章,司機持出庫單的“憑此聯(lián)結算”聯(lián)、“隨貨同行”聯(lián)、司機聯(lián)到用戶驗收后,將“隨貨同行”聯(lián)交用戶留下,同時將用戶簽字的“憑此聯(lián)結算”聯(lián)交公司銷售部門,司機聯(lián)交給車隊統(tǒng)計。.2.4責任劃分3.2.4.1?本著“誰開票,誰負責”原則,出庫單的“憑此聯(lián)結算”聯(lián)(XX水泥為“結算(商檢)“聯(lián))由銷售部門負責追回,“發(fā)票收執(zhí)反饋單”由開票人負責追回,并把每月”發(fā)票收執(zhí)反饋單”一式三份,一份填報部門留底,一份財務部,一份企劃部,于每月5號報出;3.2.4.2.各企業(yè)建立出庫單'憑此聯(lián)結算'聯(lián)、"運費結算”聯(lián)(XX水泥“結算(商檢)”聯(lián))發(fā)放記錄,對發(fā)放、返回情況及時跟蹤,并將未按期返回、超期的匯總,于每月5日報運輸事業(yè)部、XX水泥報水泥南廠收款處,銷售部門在換取“運費結算”聯(lián)時,直接在“運費結算”聯(lián)上標明超期時間,以利于運輸事業(yè)部、財務部扣除罰款。(XX混凝土不執(zhí)行該規(guī)定)3.出庫單“憑此聯(lián)結算“聯(lián)返回時間為:省轄范圍30天,省轄范圍外45天,到期未返回由運輸事業(yè)部按每天10元罰款;(XX混凝土不執(zhí)行該規(guī)定)采用£1^開具的出庫單,由于出庫單打印紙有復寫功能,“憑此聯(lián)結算”聯(lián)必須由客戶親筆簽名,復寫簽字無效;(XX混凝土不執(zhí)行該規(guī)定)涉及與客戶對帳,出庫單”憑此聯(lián)結算”借出必須辦理審批手續(xù),銷售部門要對借出的“憑此聯(lián)結算”聯(lián)及時追問。獎罰措施1)“發(fā)票收執(zhí)反饋單”返回時間必須按規(guī)定日期返回,未按規(guī)定日期返回的,發(fā)票金額在10萬元以下的,給予經(jīng)辦人200元罰款;發(fā)票金額在10—100萬元(含10萬元不含100萬元)的,給予經(jīng)辦人500元罰款;金額
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