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文檔簡介

1、2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)收支預算總表公開表一單位:萬元收入預算支出預算項目名稱金額功能分類支出用途功能科目名稱金額項目名稱金額一、財政撥款一、一般公共服務支出439.37 一、基本支出262.00 1. 一般公共預算474.22 二、外交支出二、項目支出212.22 2. 政府性基金預算三、國防支出二、財政專戶管理資金四、公共安全支出三、其他資金五、教育支出六、科學技術支出6.40 七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.94 十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、

2、金融支出十七、國土海洋氣象等支出十八、住房保障支出23.51 十九、糧油物資儲備支出二十、其他支出當年收入小計474.22 當年支出小計474.22 上年結余資金結轉下年資金收入合計474.22 支出合計474.22 2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)收入預算總表公開表二單位:萬元項目名稱金額收入總計474.22 一般公共預算小計474.22 公共財政撥款(補助)資金474.22 專項收入政府性基金財政專戶管理資金三、其他資金小計經營收入省直撥資金其他上年結余2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)支出預算總表公開表三單位:萬元合計基本支出項目支出474.22 262.00 212.22 2

3、016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)財政撥款收支預算總表公開表四單位:萬元收入支出項目名稱金額項目名稱金額一、 一般公共預算474.22 一、基本支出262.00 二、政府性基金預算二、項目支出212.22 收入合計474.22 支出合計474.22 2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)財政撥款支出預算表公開表五單位:萬元功能科目代碼功能科目名稱金額201一般公共服務支出439.37 20129群眾團體事務439.37 2012999其他群眾團體事務支出439.37 206科學技術支出6.40 20699其他科學技術支出6.40 2069999其他科學技術支出6.40 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生

4、育支出4.94 21005醫(yī)療保障4.94 2100501行政單位醫(yī)療3.14 2100503公務員醫(yī)療補助1.80 221住房保障支出23.51 22102住房改革支出23.51 2210201住房公積金11.75 2210202提租補貼11.75 合計474.22 2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)財政撥款基本支出預算表公開表六單位:萬元經濟科目代碼經濟科目名稱金額30101基本工資27.36 30102津貼補貼77.58 30104社會保障繳費5.14 30201辦公費1.80 30207郵電費1.20 30211差旅費0.50 30215會議費1.50 30216培訓費0.40 3

5、0217公務接待費1.80 30228工會經費1.44 30229福利費0.55 30299其他商品和服務支出1.50 30301離休費38.48 30302退休費79.25 30311住房公積金11.75 30312提租補貼11.75 合計262.00 2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)財政撥款政府性基金支出預算表公開表七單位:萬元功能科目代碼功能科目名稱金額說明:本部門沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據。2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)一般公共預算支出預算表公開表八單位:萬元功能科目代碼功能科目名稱金額201一般公共服務支出439.37 20129群

6、眾團體事務439.37 2012999其他群眾團體事務支出439.37 206科學技術支出6.40 20699其他科學技術支出6.40 2069999其他科學技術支出6.40 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.94 21005醫(yī)療保障4.94 2100501行政單位醫(yī)療3.14 2100503公務員醫(yī)療補助1.80 221住房保障支出23.51 22102住房改革支出23.51 2210201住房公積金11.75 2210202提租補貼11.75 合計474.22 2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)一般公共預算基本支出預算表公開表九單位:萬元科目編碼科目名稱金額30101基本工資27.36

7、30102津貼補貼77.58 30104社會保障繳費5.14 30201辦公費1.80 30207郵電費1.20 30211差旅費0.50 30215會議費1.50 30216培訓費0.40 30217公務接待費1.80 30228工會經費1.44 30229福利費0.55 30299其他商品和服務支出1.50 30301離休費38.48 30302退休費79.25 30311住房公積金11.75 30312提租補貼11.75 合計262.00 2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)一般公共預算機關運行經費支出預算表公開表十單位:萬元科目編碼科目名稱金額30201辦公費1.80 30207郵電

8、費1.20 30211差旅費0.50 30215會議費1.50 30216培訓費0.40 30217公務接待費1.80 30228工會經費1.44 30229福利費0.55 30299其他商品和服務支出1.50 合計10.69 注:一般公共預算機關運行費支出安排數(shù)應與表九中的 " 商品和服務支出 " 支出數(shù)一致并按照政府收支分類科目的經濟分類"款"級細化列示。在財政部有明確規(guī)定前,"機關運行經費"暫指基本支出中一般公共預算安排的"商品和服務支出"經費 。 2016年度武進區(qū)科學技術協(xié)會(本級)財政撥款"三公"經費、會議費、培訓費支出預算表公開表十一單位:萬元合計因公出國(境)費公務用車購置及運行維護費公務接待費會議費培訓費小計公務用車購置費公務用車運行維護費3.70 1.80 1.50 0.40 備注:請按項目與上年度預算進行對比,如增加須說明原因。因公出國(境):上年度預算0萬元公務用車購置:上年度預算0萬元公務用車運行維護:上年度預算0萬元公務接待:上年度預算0.12萬元,比上年度增加1.68萬元,按照2015年公務接待決算實際情況調整2016年公務接待費預算。會議費:上年度預算2.5萬元培訓費:上年度預算

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