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文檔簡介
內(nèi)部審計試題案例及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計的主要目的是()A.檢查財務(wù)報表準確性B.增加組織價值和改善組織運營C.查找員工舞弊D.滿足外部監(jiān)管要求答案:B2.內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)首先()A.向被審計部門通報B.直接向董事會報告C.與上級審計主管溝通D.自行調(diào)查處理答案:C3.以下哪種審計方法主要用于審查內(nèi)部控制的有效性()A.抽樣審計B.詳細審計C.穿行測試D.函證答案:C4.內(nèi)部審計計劃應(yīng)基于()A.審計人員的空閑時間B.管理層的要求C.風(fēng)險評估結(jié)果D.以往審計經(jīng)驗答案:C5.內(nèi)部審計報告的最終使用者是()A.被審計部門B.內(nèi)部審計部門C.組織的管理層D.外部審計師答案:C6.內(nèi)部審計人員在進行審計抽樣時,以下哪種抽樣方法可以保證每個樣本被選中的概率相等()A.隨意抽樣B.判斷抽樣C.統(tǒng)計抽樣D.分層抽樣答案:C7.對于內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)的輕微違規(guī)行為,合適的處理方式是()A.忽略不計B.在審計報告中重點強調(diào)C.與相關(guān)人員溝通并要求整改D.直接上報監(jiān)管部門答案:C8.內(nèi)部審計部門的獨立性主要體現(xiàn)在()A.與被審計部門無業(yè)務(wù)往來B.審計人員的薪酬獨立于被審計部門C.不受其他部門干涉,獨立開展審計工作D.以上都是答案:D9.在對采購業(yè)務(wù)進行審計時,內(nèi)部審計師重點關(guān)注的風(fēng)險不包括()A.采購價格過高B.采購物資質(zhì)量不合格C.采購流程效率低下D.銷售渠道不暢答案:D10.內(nèi)部審計師對內(nèi)部控制進行評價時,應(yīng)考慮內(nèi)部控制的()A.設(shè)計有效性B.運行有效性C.設(shè)計和運行有效性D.成本效益性答案:C二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計的職能包括()A.監(jiān)督B.評價C.咨詢D.決策答案:ABC2.內(nèi)部審計師應(yīng)具備的知識和技能有()A.財務(wù)會計知識B.風(fēng)險管理知識C.信息技術(shù)知識D.溝通協(xié)調(diào)能力答案:ABCD3.以下屬于內(nèi)部審計證據(jù)的有()A.被審計部門的管理制度B.業(yè)務(wù)交易憑證C.訪談記錄D.審計人員的推測答案:ABC4.在制定內(nèi)部審計計劃時,需要考慮的因素有()A.組織戰(zhàn)略目標B.高風(fēng)險領(lǐng)域C.以往審計結(jié)果D.審計資源答案:ABCD5.內(nèi)部審計報告應(yīng)包含的內(nèi)容有()A.審計目的B.審計范圍C.審計發(fā)現(xiàn)D.審計建議答案:ABCD6.內(nèi)部審計師在評價內(nèi)部控制時,可以采用的方法有()A.調(diào)查問卷B.實地觀察C.重新執(zhí)行D.分析程序答案:ABCD7.內(nèi)部審計的工作底稿應(yīng)具備()A.完整性B.準確性C.清晰性D.保密性答案:ABCD8.以下哪些情況可能影響內(nèi)部審計的客觀性()A.審計人員與被審計部門存在利益關(guān)系B.審計人員缺乏專業(yè)勝任能力C.審計人員受到管理層的不當(dāng)壓力D.審計范圍受限答案:AC9.對固定資產(chǎn)進行內(nèi)部審計時,應(yīng)關(guān)注的方面有()A.固定資產(chǎn)的購置決策B.固定資產(chǎn)的折舊計提C.固定資產(chǎn)的清查盤點D.固定資產(chǎn)的報廢處理答案:ABCD10.內(nèi)部審計與外部審計的合作方式可以包括()A.共享審計成果B.協(xié)調(diào)審計范圍C.聯(lián)合開展審計項目D.相互提供審計人員答案:ABC三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計只需要對財務(wù)部門進行審計。()答案:錯誤2.內(nèi)部審計師不需要遵循任何職業(yè)道德規(guī)范。()答案:錯誤3.審計抽樣可以完全替代詳細審計。()答案:錯誤4.內(nèi)部審計報告必須經(jīng)過被審計部門確認后才能提交。()答案:錯誤5.內(nèi)部審計部門的規(guī)模越大越好。()答案:錯誤6.所有的內(nèi)部控制缺陷都必須立即整改。()答案:錯誤7.內(nèi)部審計師不能對本單位的風(fēng)險管理提出建議。()答案:錯誤8.內(nèi)部審計的結(jié)果只對內(nèi)部有用,不能用于對外披露。()答案:錯誤9.內(nèi)部審計人員可以不經(jīng)過培訓(xùn)直接上崗。()答案:錯誤10.內(nèi)部審計的重點是發(fā)現(xiàn)問題,不需要關(guān)注問題的整改情況。()答案:錯誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述內(nèi)部審計的基本流程。答案:內(nèi)部審計基本流程包括審計計劃階段(確定審計目標、范圍等)、審計實施階段(收集審計證據(jù)、運用審計方法審查)、審計報告階段(撰寫報告、提出建議)、后續(xù)審計階段(關(guān)注整改情況)。2.如何保證內(nèi)部審計的獨立性?答案:保證內(nèi)部審計獨立性可從機構(gòu)設(shè)置獨立(獨立于被審計部門)、人員獨立(薪酬等不受被審計部門影響)、工作獨立(不受其他部門干涉)等方面著手。3.列舉三種內(nèi)部審計中常用的審計方法及其適用范圍。答案:抽樣審計,適用于大規(guī)模數(shù)據(jù)審查;穿行測試,用于測試內(nèi)部控制流程;訪談法,適用于獲取人員對業(yè)務(wù)的描述等信息。4.內(nèi)部審計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)舞弊應(yīng)如何處理?答案:應(yīng)及時向上級審計主管報告,保護相關(guān)證據(jù),配合進一步調(diào)查,如涉及法律問題按規(guī)定移交相關(guān)部門。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論內(nèi)部審計在企業(yè)風(fēng)險管理中的作用。答案:內(nèi)部審計可識別風(fēng)險、評估風(fēng)險控制有效性、提出改進風(fēng)險管理的建議,促進企業(yè)風(fēng)險管理體系完善,保障企業(yè)目標實現(xiàn)。2.如何提高內(nèi)部審計工作的效率和質(zhì)量?答案:合理安排審計計劃,提高審計人員素質(zhì),運用先進審計技術(shù),加強與被審計部門溝通協(xié)作等。3.闡述內(nèi)部審計與公司治
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