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文檔簡介
內(nèi)部審計面試題及答案
一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計的主要目的是()A.檢查財務(wù)報表準(zhǔn)確性B.增加組織價值和改善組織運營C.查處舞弊行為D.滿足外部監(jiān)管要求答案:B2.內(nèi)部審計人員在審計過程中發(fā)現(xiàn)重大問題,應(yīng)首先()A.直接向高層匯報B.與被審計部門溝通C.繼續(xù)深入調(diào)查D.記錄在審計報告中答案:B3.以下哪項不是內(nèi)部審計的職能()A.監(jiān)督B.評價C.決策D.咨詢答案:C4.內(nèi)部審計計劃的制定應(yīng)基于()A.審計人員的喜好B.以往審計經(jīng)驗C.風(fēng)險評估D.被審計部門的要求答案:C5.在進行內(nèi)部審計抽樣時,最常用的抽樣方法是()A.隨機抽樣B.分層抽樣C.整群抽樣D.判斷抽樣答案:A6.內(nèi)部審計報告應(yīng)包含()A.審計目標(biāo)、范圍、結(jié)果和建議B.僅審計結(jié)果C.僅審計建議D.審計人員的個人觀點答案:A7.內(nèi)部審計人員的職業(yè)道德要求不包括()A.獨立性B.客觀性C.保密性D.盈利性答案:D8.對于內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的控制缺陷,以下哪種情況最為嚴(yán)重()A.設(shè)計缺陷B.運行缺陷C.微小缺陷D.偶發(fā)缺陷答案:A9.內(nèi)部審計部門的設(shè)置應(yīng)()A.隸屬于財務(wù)部門B.獨立于被審計部門C.隸屬于管理層D.隸屬于監(jiān)事會答案:B10.以下哪項不是內(nèi)部審計證據(jù)的特征()A.充分性B.相關(guān)性C.可靠性D.復(fù)雜性答案:D二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計的范圍包括()A.財務(wù)活動B.內(nèi)部控制C.風(fēng)險管理D.公司治理答案:ABCD2.內(nèi)部審計人員應(yīng)具備的技能有()A.財務(wù)知識B.審計知識C.溝通能力D.數(shù)據(jù)分析能力答案:ABCD3.內(nèi)部審計風(fēng)險包括()A.固有風(fēng)險B.控制風(fēng)險C.檢查風(fēng)險D.抽樣風(fēng)險答案:ABCD4.以下哪些屬于內(nèi)部審計的工作方法()A.審核B.觀察C.函證D.重新計算答案:ABCD5.在評估內(nèi)部控制有效性時,內(nèi)部審計人員應(yīng)考慮()A.控制環(huán)境B.風(fēng)險評估C.控制活動D.信息與溝通答案:ABCD6.內(nèi)部審計質(zhì)量控制的要素包括()A.人員素質(zhì)B.審計程序C.審計工作底稿D.審計報告答案:ABCD7.內(nèi)部審計在風(fēng)險管理中的作用有()A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險應(yīng)對D.風(fēng)險監(jiān)控答案:ABCD8.影響內(nèi)部審計獨立性的因素有()A.組織架構(gòu)B.人員隸屬關(guān)系C.經(jīng)濟利益關(guān)系D.審計業(yè)務(wù)類型答案:ABC9.內(nèi)部審計人員在進行后續(xù)審計時應(yīng)關(guān)注()A.被審計單位是否采取了糾正措施B.糾正措施是否有效C.是否有新的風(fēng)險產(chǎn)生D.審計建議是否合理答案:ABC10.以下哪些屬于內(nèi)部審計的業(yè)務(wù)類型()A.財務(wù)審計B.運營審計C.合規(guī)審計D.績效審計答案:ABCD三、判斷題(每題2分,共10題)1.內(nèi)部審計只對財務(wù)數(shù)據(jù)進行審查。()答案:錯誤2.內(nèi)部審計人員不需要與被審計部門保持溝通。()答案:錯誤3.內(nèi)部審計部門可以參與被審計單位內(nèi)部控制的設(shè)計。()答案:正確4.內(nèi)部審計報告不需要經(jīng)過審核就可以發(fā)布。()答案:錯誤5.內(nèi)部審計人員的獨立性越高越好。()答案:正確6.抽樣風(fēng)險是不可避免的。()答案:正確7.所有的內(nèi)部控制缺陷都需要立即整改。()答案:錯誤8.內(nèi)部審計的結(jié)果只對內(nèi)部管理有用。()答案:錯誤9.內(nèi)部審計人員不需要遵守職業(yè)道德規(guī)范。()答案:錯誤10.內(nèi)部審計計劃一旦制定就不能修改。()答案:錯誤四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述內(nèi)部審計的基本流程。答案:內(nèi)部審計基本流程包括審計計劃制定(基于風(fēng)險評估等)、審計實施(運用多種審計方法收集證據(jù))、審計報告(撰寫包含目標(biāo)、范圍、結(jié)果和建議的報告)、后續(xù)審計(檢查被審計單位對建議的執(zhí)行情況)。2.如何保證內(nèi)部審計的獨立性?答案:從組織架構(gòu)上獨立于被審計部門,內(nèi)部審計人員不與被審計部門有經(jīng)濟利益關(guān)系,內(nèi)部審計人員在工作中保持客觀公正態(tài)度,審計工作不受其他部門干涉。3.內(nèi)部審計證據(jù)的獲取方法有哪些?答案:獲取方法包括審核文件資料、觀察業(yè)務(wù)活動、向第三方函證、重新計算數(shù)據(jù)、進行分析性復(fù)核等。4.內(nèi)部審計在公司治理中的作用有哪些?答案:內(nèi)部審計有助于監(jiān)督公司運營、評估內(nèi)部控制有效性、促進風(fēng)險管理、保障公司治理結(jié)構(gòu)的有效運行等。五、討論題(每題5分,共4題)1.如何提高內(nèi)部審計工作的效率?答案:合理安排審計計劃,優(yōu)先審計高風(fēng)險領(lǐng)域;采用先進的審計技術(shù)工具;提高審計人員素質(zhì)和技能;加強與被審計部門的溝通協(xié)作。2.內(nèi)部審計如何在企業(yè)風(fēng)險管理中發(fā)揮更大的作用?答案:積極參與風(fēng)險識別、評估、應(yīng)對的全過程;提供風(fēng)險預(yù)警;推動風(fēng)險管理文化在企業(yè)內(nèi)的建立;不斷完善自身風(fēng)險管理審計方法。3.在數(shù)字化時代,內(nèi)部審計面臨哪些挑戰(zhàn)與機遇?答案:挑戰(zhàn)有數(shù)據(jù)安全與隱私保護、
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