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風險審計面試題及答案

一、單項選擇題(每題2分,共10題)1.風險審計的主要目的是()A.發(fā)現所有風險B.評估風險控制有效性C.創(chuàng)造利潤D.規(guī)范操作流程答案:B2.以下哪項不是風險審計的常見方法()A.訪談B.抽樣C.占卜D.文檔審查答案:C3.在風險審計中,對內部控制的關注主要是()A.設計合理性和運行有效性B.成本高低C.人員多少D.技術先進性答案:A4.風險審計首先要做的是()A.制定計劃B.執(zhí)行審計C.報告結果D.后續(xù)跟進答案:A5.風險審計中風險評估的主要依據是()A.歷史數據B.管理層意見C.員工猜測D.行業(yè)標準答案:A6.以下哪種風險不屬于經營風險()A.市場需求變化B.匯率波動C.員工操作失誤D.地震答案:D7.風險審計報告應該()A.客觀準確B.包含主觀推測C.夸大風險D.隱瞞問題答案:A8.對于高風險領域,風險審計的頻率應該()A.增加B.減少C.不變D.隨機答案:A9.風險審計的對象不包括()A.業(yè)務流程B.財務報表C.員工私人生活D.信息系統(tǒng)答案:C10.風險審計的結果有助于()A.決策制定B.增加混亂C.破壞關系D.降低效率答案:A二、多項選擇題(每題2分,共10題)1.風險審計的流程包括()A.計劃B.風險評估C.審計執(zhí)行D.報告E.后續(xù)跟進答案:ABCDE2.以下哪些是風險審計中的風險識別方法()A.流程圖法B.頭腦風暴法C.德爾菲法D.因果分析圖法E.觀察法答案:ABCDE3.風險審計中評估風險的維度有()A.可能性B.影響程度C.可控性D.可預測性E.相關性答案:ABCDE4.風險審計對企業(yè)的意義包括()A.防范風險B.提高效益C.優(yōu)化流程D.增強競爭力E.滿足監(jiān)管要求答案:ABCDE5.在風險審計中,數據收集的來源可以是()A.內部文件B.員工訪談C.外部報告D.現場觀察E.行業(yè)數據庫答案:ABCDE6.以下哪些是風險審計中常用的分析工具()A.比率分析B.趨勢分析C.比較分析D.敏感性分析E.回歸分析答案:ABCDE7.風險審計中對風險管理策略的審查包括()A.風險回避B.風險降低C.風險轉移D.風險接受E.風險創(chuàng)造答案:ABCD8.影響風險審計質量的因素有()A.審計人員素質B.審計方法科學性C.被審計對象配合度D.時間資源E.數據準確性答案:ABCDE9.風險審計中對內部控制的審計內容包括()A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.內部監(jiān)督答案:ABCDE10.以下哪些屬于風險審計的基本原則()A.獨立性B.客觀性C.系統(tǒng)性D.重要性E.保密性答案:ABCDE三、判斷題(每題2分,共10題)1.風險審計只關注財務風險。(錯)2.風險審計的計劃一旦制定就不能更改。(錯)3.風險評估是風險審計中可有可無的環(huán)節(jié)。(錯)4.風險審計不需要與被審計部門溝通。(錯)5.所有風險都可以被完全消除。(錯)6.風險審計的結果只對內部有用。(錯)7.小公司不需要進行風險審計。(錯)8.風險審計人員不需要具備專業(yè)知識。(錯)9.風險審計只審查過去的情況。(錯)10.風險審計能夠保證企業(yè)永遠不面臨風險。(錯)四、簡答題(每題5分,共4題)1.簡述風險審計中風險評估的主要步驟。答案:首先是風險識別,找出可能存在的風險;然后分析風險發(fā)生的可能性;接著評估風險一旦發(fā)生的影響程度;最后根據可能性和影響程度確定風險等級。2.請說明風險審計對內部控制的作用。答案:風險審計可審查內部控制的有效性。發(fā)現設計缺陷與運行問題,促使完善控制環(huán)境,優(yōu)化風險評估流程,改進控制活動,加強信息與溝通機制,強化內部監(jiān)督,從而提高內部控制整體水平,防范風險。3.簡要描述風險審計報告的主要內容。答案:包括審計目標、范圍、方法,風險評估結果,發(fā)現的問題,對問題的分析,提出的建議,結論等內容。4.如何提高風險審計的效率?答案:合理規(guī)劃審計計劃,采用先進審計方法,提高審計人員專業(yè)素質,加強與被審計部門溝通協(xié)作,充分利用信息技術等手段。五、討論題(每題5分,共4題)1.討論風險審計如何在企業(yè)戰(zhàn)略決策中發(fā)揮作用。答案:風險審計可評估戰(zhàn)略相關風險,如市場、競爭風險等。為決策提供風險信息,識別戰(zhàn)略執(zhí)行中的風險點,助力選擇風險可控且收益合理的戰(zhàn)略方案,確保戰(zhàn)略符合企業(yè)風險承受能力。2.分析風險審計人員應具備哪些素質。答案:應具備審計專業(yè)知識、風險管理知識,良好的溝通能力、分析判斷能力、職業(yè)道德,還需熟悉企業(yè)業(yè)務流程等。3.闡述風險審計與內部審計的關系。答案:風險審計是內部審計的一部分。內部審計包含財務、運營等審計內容,風險審計專注于

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