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材料進場驗收流程演講人:日期:CATALOGUE目錄01驗收前期準備02進場資料核驗03實物質量初檢04專項性能復測05問題材料處置06驗收閉環(huán)管理01驗收前期準備編制驗收計劃清單明確驗收目標安排驗收人員制定驗收流程通知供應商確定材料驗收的目標,包括驗收的數(shù)量、種類、規(guī)格等。制定詳細的驗收流程,包括驗收的步驟、方法、要求等。根據(jù)驗收的內(nèi)容和要求,安排具有相應專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員參與驗收。提前通知供應商驗收的時間、地點、要求等,確保供應商做好準備。組建驗收工作小組小組組成由相關部門的專業(yè)人員組成,包括采購、技術、質量、倉儲等部門的代表。01小組職責負責具體的驗收工作,包括材料的檢驗、測試、記錄等。02小組培訓對小組成員進行培訓和指導,提高他們的驗收技能和水平。03小組分工明確小組成員的職責和分工,確保驗收工作有序進行。04準備檢測儀器工具檢測儀器測試工具輔助工具校準檢查根據(jù)驗收的需要,準備相應的檢測儀器,如電子秤、卡尺、千分尺等。準備用于測試材料性能的工具,如拉力測試儀、硬度計、耐磨測試儀等。準備一些輔助工具,如螺絲刀、鉗子、扳手等,以便于對材料的拆卸和安裝。在驗收前對檢測儀器工具進行校準和檢查,確保其準確性和可靠性。02進場資料核驗材料合格證驗證合格證檢查檢查材料生產(chǎn)廠家的合格證,確認材料名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期等信息是否與采購合同一致。合格證有效性合格證存檔確認合格證在有效期內(nèi),無過期、涂改、偽造等情況。將合格證復印件存檔,以備后續(xù)查驗。123第三方檢測報告審查6px6px6px檢查檢測報告的原件或復印件,確認其真實性。檢測報告真實性檢查檢測報告中檢測項目、檢測方法、檢測結果等內(nèi)容是否符合相關標準和規(guī)定。檢測報告內(nèi)容確認檢測機構的資質和能力,確保檢測報告具有法律效力。檢測機構資質010302確認檢測報告在有效期內(nèi),無過期、涂改等情況。檢測報告有效期04運輸交接單據(jù)確認檢查運輸交接單據(jù)的完整性,確認材料在運輸過程中未丟失或損壞。交接單據(jù)完整性核對交接單據(jù)上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否與采購合同一致。交接單據(jù)信息核對確認交接人員簽字,明確責任劃分。交接人員簽字03實物質量初檢材料數(shù)量規(guī)格核對核對送貨單檢查送貨單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否與采購合同一致。01計量器具校驗使用準確的計量器具對材料進行校驗,確保數(shù)量準確無誤。02檢查批次號確認材料的批次號,以便后續(xù)質量追蹤和管理。03外觀完整性檢查檢查材料表面是否有劃痕、變形、污染等缺陷。表面檢查尺寸檢查標識檢查測量材料的尺寸,確保其符合規(guī)定要求。確認材料上的標識是否清晰、完整,包括品牌、型號、規(guī)格等信息。包裝標識合規(guī)性判定配套文件檢查檢查是否有出廠合格證、質量證明書、檢驗報告等相關文件,并核對文件內(nèi)容與實物是否相符。03確認包裝上的標識是否清晰、準確,符合相關法規(guī)和標準要求。02標識合規(guī)性包裝完好性檢查包裝是否完好,有無破損、變形、受潮等情況。0104專項性能復測確定抽樣方案根據(jù)材料特性、生產(chǎn)批次、供應商信譽等因素,制定合理的抽樣方案。抽取樣品按照抽樣方案,從進場的材料中隨機抽取樣品,并進行標識和記錄。送檢機構選擇選擇具有相應資質和檢測能力的檢測機構進行樣品檢測。樣品送檢將樣品送至檢測機構,并跟蹤檢測進度和結果。抽樣送檢流程執(zhí)行根據(jù)材料類型和檢測要求,準備相應的檢測設備和工具。檢測設備和工具準備按照操作規(guī)程,對進場材料進行現(xiàn)場快速檢測,記錄檢測結果?,F(xiàn)場檢測操作根據(jù)檢測結果,對材料進行分類處理,合格品入庫,不合格品進行退貨或降級處理。檢測結果處理現(xiàn)場快速檢測實施檢測數(shù)據(jù)比對分析數(shù)據(jù)收集收集抽樣送檢和現(xiàn)場快速檢測的數(shù)據(jù),并進行整理。01數(shù)據(jù)分析對收集到的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,比較不同批次、不同供應商的材料性能差異。02結果判定根據(jù)數(shù)據(jù)分析結果,判定材料是否滿足設計要求和相關標準。03反饋處理將比對分析結果反饋給供應商和生產(chǎn)單位,督促其改進和提高材料質量。0405問題材料處置不合格品分類登記匯總統(tǒng)計與分析對不合格品進行統(tǒng)計,分析不合格原因,為后續(xù)處置提供依據(jù)。03按照不合格原因進行分類,分別存放,并貼上不合格標簽,避免與合格材料混淆。02分類存放與處理登記基本信息包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)廠家等。01供應商溝通退換貨第一時間通知供應商,說明不合格品的名稱、數(shù)量、批次及不合格原因。通知供應商協(xié)商退換貨跟進處理進度與供應商協(xié)商退換貨事宜,包括退換貨的時間、地點、方式等,確保退換貨順利進行。及時跟進供應商處理進度,確保退換貨工作按時完成。整改后二次驗收程序供應商針對不合格原因進行整改,并提供整改報告和新的樣品。整改措施落實驗收人員重新準備驗收標準和設備,確保二次驗收的準確性和公正性。二次驗收準備對整改后的樣品進行二次驗收,確保其符合相關標準和要求。二次驗收實施06驗收閉環(huán)管理驗收報告簽署歸檔驗收報告編制驗收報告應詳細記錄材料驗收的整個過程,包括驗收人員、驗收時間、驗收地點、驗收內(nèi)容及結果等。02040301驗收報告簽署驗收報告經(jīng)審核無誤后,應由驗收人員及負責人簽字確認,并加蓋公章。驗收報告審核驗收報告應由相關負責人進行審核,確保報告內(nèi)容真實、準確、完整。驗收報告歸檔驗收報告簽署后,應及時歸檔保存,以便日后查閱。電子臺賬同步更新電子臺賬備份電子臺賬應定期備份,以防止數(shù)據(jù)丟失或篡改。03驗收完成后,應及時更新電子臺賬,確保臺賬數(shù)據(jù)與實際情況相符。02電子臺賬更新電子臺賬建立在材料驗收過程中,應及時建立電子臺賬,記錄材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商等信息。01問題案例總結反饋問題記錄案例分析經(jīng)驗總結反饋改進在材料驗收過程中,如遇到問題或異

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