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文檔簡介
中集集團內(nèi)部資金往來管理辦法一、總則1.1為規(guī)范中集集團內(nèi)部資金往來管理,確保資金安全和高效運作,根據(jù)國家有關法律法規(guī)及集團財務管理制度,特制定本辦法。(1)合法性原則:確保資金往來符合國家法律法規(guī)及集團財務管理制度的要求。(2)安全性原則:加強資金安全管理,防止資金被挪用、侵占或損失。(3)高效性原則:提高資金使用效率,優(yōu)化資源配置。(4)透明性原則:確保資金往來信息真實、準確、完整,便于監(jiān)督和管理。二、資金往來審批流程(1)提出申請:資金需求方提出資金往來申請,填寫《內(nèi)部資金往來申請表》,明確資金用途、金額、收款方等信息。(2)審核批準:資金需求方的上級部門或領導對申請進行審核,確保資金用途合理、合規(guī),并簽署意見。(3)財務部門審批:財務部門對申請進行復核,確保申請符合財務管理制度,并簽署意見。(4)領導審批:公司領導對申請進行最終審批,確保資金往來符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標。2.2資金往來審批權限:(1)一般性資金往來:由資金需求方的上級部門或領導審批。(2)重大資金往來:需報請公司領導審批。三、資金支付管理(1)及時性原則:確保資金支付及時、準確。(2)安全性原則:確保資金支付安全,防止資金被挪用、侵占或損失。(3)合規(guī)性原則:確保資金支付符合國家法律法規(guī)及集團財務管理制度的要求。3.2資金支付流程:(1)填寫支付申請:資金需求方填寫《內(nèi)部資金往來支付申請表》,明確支付金額、收款方等信息。(2)審核批準:資金需求方的上級部門或領導對支付申請進行審核,確保支付合理、合規(guī),并簽署意見。(3)財務部門復核:財務部門對支付申請進行復核,確保支付符合財務管理制度,并簽署意見。(4)領導審批:公司領導對支付申請進行最終審批,確保支付符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標。(5)支付執(zhí)行:財務部門根據(jù)審批結果,及時辦理資金支付手續(xù)。四、資金往來監(jiān)督與檢查4.1公司應建立健全內(nèi)部資金往來監(jiān)督與檢查機制,確保資金往來管理制度的執(zhí)行。4.2財務部門應定期對內(nèi)部資金往來進行審計,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。4.3內(nèi)部審計部門應定期對內(nèi)部資金往來進行審計,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。4.4公司領導應定期對內(nèi)部資金往來進行監(jiān)督檢查,確保資金往來管理制度的執(zhí)行。五、附則5.1本辦法由公司財務部門負責解釋。5.2本辦法自發(fā)布之日起實施,原有關內(nèi)部資金往來管理規(guī)定同時廢止。中集集團內(nèi)部資金往來管理辦法一、總則1.1為規(guī)范中集集團內(nèi)部資金往來管理,確保資金安全和高效運作,根據(jù)國家有關法律法規(guī)及集團財務管理制度,特制定本辦法。(1)合法性原則:確保資金往來符合國家法律法規(guī)及集團財務管理制度的要求。(2)安全性原則:加強資金安全管理,防止資金被挪用、侵占或損失。(3)高效性原則:提高資金使用效率,優(yōu)化資源配置。(4)透明性原則:確保資金往來信息真實、準確、完整,便于監(jiān)督和管理。二、資金往來審批流程(1)提出申請:資金需求方提出資金往來申請,填寫《內(nèi)部資金往來申請表》,明確資金用途、金額、收款方等信息。(2)審核批準:資金需求方的上級部門或領導對申請進行審核,確保資金用途合理、合規(guī),并簽署意見。(3)財務部門審批:財務部門對申請進行復核,確保申請符合財務管理制度,并簽署意見。(4)領導審批:公司領導對申請進行最終審批,確保資金往來符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標。2.2資金往來審批權限:(1)一般性資金往來:由資金需求方的上級部門或領導審批。(2)重大資金往來:需報請公司領導審批。三、資金支付管理(1)及時性原則:確保資金支付及時、準確。(2)安全性原則:確保資金支付安全,防止資金被挪用、侵占或損失。(3)合規(guī)性原則:確保資金支付符合國家法律法規(guī)及集團財務管理制度的要求。3.2資金支付流程:(1)填寫支付申請:資金需求方填寫《內(nèi)部資金往來支付申請表》,明確支付金額、收款方等信息。(2)審核批準:資金需求方的上級部門或領導對支付申請進行審核,確保支付合理、合規(guī),并簽署意見。(3)財務部門復核:財務部門對支付申請進行復核,確保支付符合財務管理制度,并簽署意見。(4)領導審批:公司領導對支付申請進行最終審批,確保支付符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標。(5)支付執(zhí)行:財務部門根據(jù)審批結果,及時辦理資金支付手續(xù)。四、資金往來監(jiān)督與檢查4.1公司應建立健全內(nèi)部資金往來監(jiān)督與檢查機制,確保資金往來管理制度的執(zhí)行。4.2財務部門應定期對內(nèi)部資金往來進行審計,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。4.3內(nèi)部審計部門應定期對內(nèi)部資金往來進行審計,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。4.4公司領導應定期對內(nèi)部資金往來進行監(jiān)督檢查,確保資金往來管理制度的執(zhí)行。五、附則5.1本辦法由公司財務部門負責解釋。5.2本辦法自發(fā)布之日起實施,原有關內(nèi)部資金往來管理規(guī)定同時廢止。六、獎懲措施6.1對于嚴格遵守本辦法,確保資金安全、高效運作的部門和個人,公司應給予表彰和獎勵。6.2對于違反本辦法,導致資金損失或影響公司經(jīng)營目標的部門和個人,公司應視情節(jié)輕重給予通報批評、經(jīng)濟處罰、調離崗位等處理。七、培訓與宣傳7.1公司應定期組織內(nèi)部資金往來管理培訓,提高員工對資金往來管理制度的認識和理解。7.2公司應加強內(nèi)部資金往來管理
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