2021醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃例文_第1頁
2021醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃例文_第2頁
2021醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃例文_第3頁
2021醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃例文_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

?2021醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃例文新的一年,為了進(jìn)一步提升醫(yī)院管理水平,確保醫(yī)院各項工作的順利進(jìn)行,內(nèi)部審計工作也提出了新的工作計劃。一、總體要求認(rèn)真貫徹黨的十九大精神和黨中央關(guān)于審計工作的重要指示,緊緊圍繞醫(yī)院改革發(fā)展的中心工作,依法依規(guī)開展審計工作,切實履行審計監(jiān)督職責(zé),促進(jìn)醫(yī)院健康發(fā)展。二、工作重點1.財務(wù)收支審計:對醫(yī)院財務(wù)收支情況進(jìn)行全面審計,確保資金使用合規(guī)、安全、有效。關(guān)注醫(yī)院收入的真實性、合法性及成本控制情況,揭示和糾正財務(wù)收支中的問題和不足,提出改進(jìn)意見和建議。2.經(jīng)濟效益審計:關(guān)注醫(yī)院資源配置、資產(chǎn)運營、成本控制等方面,評估醫(yī)院經(jīng)濟效益,提高資源使用效率。對醫(yī)院重大投資項目進(jìn)行審計,評價項目實施效果,確保投資收益。3.內(nèi)部控制審計:對醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)情況進(jìn)行審計,評估內(nèi)部控制的有效性,查找風(fēng)險隱患,提出完善內(nèi)部控制的意見和建議。4.經(jīng)濟責(zé)任審計:對醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況進(jìn)行審計,評價領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟業(yè)績和管理水平,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律。5.專項審計:根據(jù)醫(yī)院實際情況,開展醫(yī)療質(zhì)量、藥品和醫(yī)用耗材管理、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)等方面的專項審計,關(guān)注醫(yī)院熱點問題和關(guān)鍵環(huán)節(jié),切實維護(hù)患者權(quán)益。6.審計整改落實:對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改,確保整改措施落實到位,提高醫(yī)院管理水平。三、工作措施1.完善審計制度:根據(jù)國家審計法律法規(guī),健全醫(yī)院內(nèi)部審計制度,確保審計工作依法依規(guī)進(jìn)行。2.提高審計質(zhì)量:強化審計項目質(zhì)量控制,嚴(yán)格執(zhí)行審計程序,確保審計結(jié)果的客觀、公正和準(zhǔn)確。3.優(yōu)化審計手段:運用現(xiàn)代信息技術(shù),提高審計工作效率,降低審計成本。4.加強審計隊伍建設(shè):加強審計人員的培訓(xùn)和選拔,提高審計隊伍的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。5.強化審計結(jié)果運用:審計結(jié)果作為醫(yī)院管理層決策的重要依據(jù),對審計發(fā)現(xiàn)的問題,要嚴(yán)肅處理,及時整改。四、時間安排根據(jù)醫(yī)院實際情況,合理制定審計工作計劃,確保審計工作有序進(jìn)行。在保證審計質(zhì)量的前提下,按時完成各項審計任務(wù)。五、工作要求1.高度重視審計工作:醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)要充分認(rèn)識到審計工作的重要性,加強對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和支持。2.密切協(xié)同配合:各相關(guān)部門要密切配合,為審計工作提供必要的支持和保障。3.確保審計工作保密:審計過程中涉及的資料、數(shù)據(jù)等信息要嚴(yán)格保密,防止泄露。4.強化審計結(jié)果公開:按照有關(guān)規(guī)定,及時公開審計結(jié)果,接受社會監(jiān)督。新的一年,醫(yī)院內(nèi)部審計工作將緊緊圍繞醫(yī)院改革發(fā)展的中心工作,切實履行審計監(jiān)督職責(zé),為醫(yī)院健康發(fā)展提供有力保障。一、補充點1.提升內(nèi)部審計人員素質(zhì):加強內(nèi)部審計人員的專業(yè)培訓(xùn),提高其業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),以確保審計工作的質(zhì)量和效果。2.強化審計結(jié)果的運用:對審計結(jié)果進(jìn)行深入分析,為醫(yī)院管理層提供有價值的決策依據(jù),促進(jìn)醫(yī)院管理水平的提升。4.完善審計信息化建設(shè):加強審計信息化建設(shè),運用現(xiàn)代信息技術(shù)手段,提高審計工作的效率和準(zhǔn)確性。5.注重審計風(fēng)險管理:加強對審計風(fēng)險的識別、評估和控制,確保審計工作的安全和穩(wěn)定。1.工作重點:財務(wù)收支審計、經(jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計等。2.工作措施:完善審計制度、提高審計質(zhì)量、優(yōu)化審計手段、加強審計隊伍建設(shè)、強化審計結(jié)果運用等。3.時間安排:根據(jù)醫(yī)院實際情況,合理制定審計工作計劃,確保審計工作有序進(jìn)行。4.工作要求:高度重視審計工作、密切協(xié)同配合、確保審計工作保密、強化審計結(jié)果公開等。三、注意事項1.嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī),確保審計工作的合法性和合規(guī)性。2.關(guān)注醫(yī)院實際情況,突出審計工作的重點,確保審計工作的針對性和實效性。3.加強內(nèi)部審計人員培訓(xùn),提高其專業(yè)素質(zhì),確保審計工作的質(zhì)量和效果。4.注重審計結(jié)果的運用,為醫(yī)院管理層提供有價值的決策依據(jù),促進(jìn)醫(yī)院管理水平的提升。5.加強審計信息化建設(shè)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論