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文檔簡介

(2025年)2第一部分中國核電發(fā)展中心概況二、內設機構第二部分2025年單位預算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支總表五、一般公共預算支出表六、一般公共預算基本支出表七、政府性基金預算支出表八、國有資本經(jīng)營預算支出表九、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表第三部分2025年單位預算情況說明一、收入支出預算總體情況說明二、收入預算情況說明三、支出預算情況說明3四、財政撥款收支總體情況說明五、一般公共預算支出情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出情況說明八、政府性基金預算支出情況說明九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明十、其他重要事項的情況說明第四部分名詞解釋第五部分附件45一、主要職責中國核電發(fā)展中心緊緊圍繞國家能源局核電管理職能,全面配合核電行業(yè)管理工作,承擔國家能源局委派的有關工作,具體業(yè)務工作接受國家能源局核電司的指導。主要職責是:(一)承擔核電法規(guī)、規(guī)劃、政策、標準等研究任務;(二)承擔核電項目建設運行及安全狀況監(jiān)測及分析等相(三)承擔核電科技重大專項實施管理的相關工作;傳和科普等相關工作;(五)承擔核電廠事故應急、消防設計審查、核電站操作人員資質管理等相關工作;(六)開展核電開發(fā)、技術和裝備自主化等方面的咨詢、(七)開展核電領域國際交流與合作的相關工作;(八)承擔國家能源局交辦的其他事項。二、內設機構根據(jù)上述職責,中國核電發(fā)展中心設4個處級機構:綜合處、行業(yè)發(fā)展處、科技發(fā)展處、安全發(fā)展處。67部門公開表1部門收支總表支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入493.91一、社會保障和就業(yè)支出59.23二、政府性基金預算撥款收入二、節(jié)能環(huán)保支出709.95三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入三、住房保障支出44.80四、事業(yè)收入80.00五、事業(yè)單位經(jīng)營收入六、其他收入38.00本年收入合計611.91本年支出合計813.98使用非財政撥款結余58.10年終結轉結余1,786.97上年結轉1,930.94收入總計2,600.95支出總計2,600.959部門公開表2部門收入總表單位:萬元科目合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入單位上繳收入其他收入使用非財政撥款結余科目編碼科目名稱金額育收費208社會保障就業(yè)支出59.2316.7342.5020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出59.2316.7342.502080502事業(yè)單位離退休5.005.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.072.7733.302080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.1613.964.20211節(jié)能環(huán)保支出709.950.01406.6138185.3321114能源管理事務709.950.01406.6138185.332111407能源行業(yè)管理319.87129.483080.392111450事業(yè)運行390.080.01277.138104.94科目合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經(jīng)營預算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補助收入單位上繳收入其他收入使用非財政撥款結余科目編碼科目名稱金額育收費221住房保障支出44.8044.8022102住房改革支出44.8044.802210201住房公積金28.2028.202210202提租補貼2.202.202210203購房補貼14.4014.40合計813.9816.74493.9138.00185.33部門公開表3部門支出總表科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補助支出208社會保障和就業(yè)支出59.2359.2320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出59.2359.232080502事業(yè)單位離退休5.005.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.0736.072080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.1618.16211節(jié)能環(huán)保支出709.95390.08319.8721114能源管理事務709.95390.08319.872111407能源行業(yè)管理319.87319.872111450事業(yè)運行390.08390.08221住房保障支出44.8044.8022102住房改革支出44.8044.802210201住房公積金28.2028.202210202提租補貼2.202.202210203購房補貼14.4014.40合計813.98494.11319.87部門公開表4財政撥款收支總表支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、本年收入493.91一、本年支出510.65(一)一般公共預算撥款493.91(一)社會保障和就業(yè)支出59.23(二)政府性基金預算撥款(二)節(jié)能環(huán)保支出406.62(三)國有資本經(jīng)營預算撥款(三)住房保障支出44.80二、上年結轉16.74(一)一般公共預算撥款16.74(二)政府性基金預算撥款(三)國有資本經(jīng)營預算撥款二、結轉下年510.65510.65部門公開表5一般公共預算支出表功能分類科目2024年執(zhí)行數(shù)2025年預算數(shù)2025年預算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)2025年預算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)(扣除中央基建投資)科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預算數(shù)扣除中央基建投資后預算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計基本支出項目支出208社會保障就業(yè)支出56.8156.8159.2359.2359.232.123.71%2.123.71%20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出56.8156.8159.2359.2359.232.123.71%2.123.71%2080502事業(yè)單位離退休5.005.005.005.005.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36.0736.0736.07-0.04-0.1%-0.04-0.1%2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出18.1618.1618.16-2.54-12.27%-2.54-12.27%211節(jié)能環(huán)保支出366.08366.08406.62277.14129.48406.6240.5411.07%40.5411.07%21114能源管理事務366.08366.08406.62277.14129.48406.6240.5411.07%40.5411.07%2111407能源行業(yè)管理108.01108.01129.48129.48129.4821.4719.88%21.4719.88%2111450事業(yè)運行258.07258.07277.14277.14277.1419.077.39%19.077.39%功能分類科目2024年執(zhí)行數(shù)2025年預算數(shù)2025年預算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)2025年預算數(shù)比2024年執(zhí)行數(shù)(扣除中央基建投資)科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)扣除中央基建投資后執(zhí)行數(shù)年初預算數(shù)扣除中央基建投資后預算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計基本支出項目支出221住房保障支出40.5340.5344.8044.8044.804.2710.54%4.2710.54%22102住房改革支出40.5340.5344.8044.8044.804.2710.54%4.2710.54%2210201住房公積金24.0024.0028.2028.2028.204.2017.50%4.2017.50%2210202提租補貼2.132.132.202.202.200.073.29%0.073.29%2210203購房補貼14.4014.4014.4014.4014.400000合計463.42463.42510.65381.17129.48510.6547.2310.19%47.2310.19%部門公開表6一般公共預算基本支出表部門預算支出經(jīng)濟分類科目2025年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費301工資福利支出282.03282.0330101基本工資78.1078.1030102津貼補貼36.9836.9830107績效工資101.25101.2530108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.3033.3030109職業(yè)年金繳費4.204.2030113住房公積金28.2028.20302商品和服務支出77.4077.4030201辦公費10.0010.0030205水費302068.008.0030207郵電費2.002.0030208取暖費6.506.5030209物業(yè)管理費20.1220.1230211差旅費2.002.0030226勞務費2.002.0030228工會經(jīng)費7.507.5030229福利費10.0010.0030239其他交通費3.683.6830299其他商品和服務支出4.304.30303對個人和家庭的補助5.005.0030302退休費5.005.00合計364.43287.0377.40部門公開表7政府性基金預算支出表科目編碼科目名稱2025年政府性基金預算支出合計基本支出項目支出合計注:中國核電發(fā)展中心2025年沒有政府性基金預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表8國有資本經(jīng)營預算支出表單位:萬元科目編碼科目名稱2025年國有資本經(jīng)營預算支出小計基本支出項目支出合計注:中國核電發(fā)展中心2025年沒有國有資本經(jīng)營預算支出,故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表9財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出表單位:萬元2025年預算數(shù)合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費20一、收入支出預算總體情況說明按照綜合預算的原則,中國核電發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入、上年結轉;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。中國核電發(fā)展中心2025年收支總預21二、收入預算情況說明一般公共預算撥款收入493.91萬元,占比18.99%;事業(yè)收入80萬元,占比3.08%;其他收入38萬元,占比1.46%;非財政撥款結余58.10萬元,占比2.23%;上年結轉1,930.94萬單位:萬元22三、支出預算情況說明中國核電發(fā)展中心2025年支出預算813.98萬元,其中:基本支出494.11萬元,占比60.70%;項目支出319.87萬元,占比39.30%?;局С?94.11,60.70%23四、財政撥款收支總體情況說明中國核電發(fā)展中心2025年財政撥款收支總預算510.65萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和國有資本經(jīng)營預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入493.91萬元、上年結轉16.74萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出59.23萬元、節(jié)能環(huán)保支出406.62萬元、住房保障支出44.80,8.77%44.80,8.77%406.62,79.63%24五、一般公共預算支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年一般公共預算當年撥款493.91萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加30.49萬元,占比6.60%,主要原因是項目支出比2024年增加30萬元經(jīng)費預算。按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求,厲行節(jié)約辦一切事業(yè),大力壓減一般性支出,重點保障能源管理事務有關項目支出。25(二)一般公共預算當年撥款結構情況。社會保障和就業(yè)(類)支出42.50萬元,占8.60%;節(jié)能環(huán)保(類)支出406.61萬元,占82.32%;住房保障(類)支出44.80萬元,占9.07%。44.80,9.07%42.50,8.60%406.61,82.32%26(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為33.30萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少2.81萬元,降低7.78%。2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預算數(shù)為4.20萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)減少16.50萬元,降低79.71%。主要是上年結轉資金較多,減少了2025年預算的申請。21.47萬元,增加19.88%。主要原因是2025年項目預算增加。4.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為277.13萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加19.06萬元,增加7.39%。主要原因是人員經(jīng)費增加。2025年預算數(shù)為28.20萬元,與2024年執(zhí)行數(shù)增加4.20萬元,增加17.50%。6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2025年預算數(shù)為2.20萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加0.07萬元,增加3.29%。7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2025年預算數(shù)為14.40萬元,與2024年執(zhí)行數(shù)持平。27六、一般公共預算基本支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年一般公共預算基本支出364.43人員經(jīng)費287.03萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、公用經(jīng)費77.40萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費等。七、財政撥款預算“三公”經(jīng)費支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年沒有“三公”經(jīng)費預算支出。八、政府性基金預算支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年沒有政府性基金預算支出。九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明中國核電發(fā)展中心2025年沒有國有資本經(jīng)營預算支出。十、其他重要事項的情況說明(一)事業(yè)運行經(jīng)費。2025年度事業(yè)運行經(jīng)費財政撥款預算277.13萬元,比2024年執(zhí)行數(shù)增加19.06萬元,增加7.39%。主要原因是人員經(jīng)費增加。28(二)政府采購情況。中國核電發(fā)展中心2025年政府采購預算總額67.77萬元,其中:政府采購貨物預算5.51萬元,服務采購62.26萬元。(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至目前,中國核電發(fā)展中心沒有配備公務用車。(四)預算績效管理情況。2025年對中國核電發(fā)展中心項目支出實施績效目標管理,涉及一般公共預算撥款129.48萬元,二級項目1個。中國核電發(fā)展中心在2025年度部門預算中反映核電發(fā)展專項經(jīng)費1個,二級項目績效目標表見“第五部分附件”。2930二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動三、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入,主要是存款利息收入。四、上年結轉:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。五、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費六、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。七、節(jié)能環(huán)保支出(類)能源管理事務(款指能源管理事務方面的支出。八、住房公積金(項指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數(shù)為職工本人上年工資。事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、31特殊崗位津貼等。九、提租補貼(項指經(jīng)國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼,中央在京單位按照在編職

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